这里属于应征收范围,但是可以享受免税的。
就是为什么有的题当中关于个人转让非限售股取得的转让收入暂免征收个税,有的题型当中却要征收呢? 就是2018年的那个真题二中不定向(三)的第四小题,关于选项c不是应该也不缴纳嚒?怎么答案是要缴纳的?
【例题2·多选题】2020年发生的下列业务,应免征增值税的有( )。 A.单位将自产的货物直接无偿捐赠给目标脱贫地区的个人 B.边销茶生产企业销售自产的边销茶 C.销售国产抗艾滋病病毒药品 D.单位投资者转让创新企业CDR取得的差价收入 E.提供社区养老、托育、家政服务取得的收入 【答案】ABCE 【解析】选项D,对单位投资者转让创新企业CDR取得的差价收入,按金融商品转让政策规定征免增值税。 老师这道题我怎么看不懂呢 为什么d不是免征呢
老师,麻烦问一下关于核定征收的问题。 就是19年改成的查账征收。 今天收到税管员电话,说有一个疑点核实的问题,是18年的利润总额不一致。在财务年报表的利润表的数等于是当年的利润。在企业所得税里面的所得税额是核定的当年收入*小微企业的5%。 这中间有差额缴纳的所得税小于财务年报利润表数。 税管员说利润总额应该是一致的。 这个数要怎么调整
境外甲企业在我国境内未设立机构、场所。2012 年 8 月,甲企业向我国居民纳税人乙公司转让了一项配方,取得转让费 1000 万元。甲企业就该项转让费所得应向我国缴纳的企业所得税税额为( )万元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正确答案』D 非居民企业在我国境内未设立机构、场所的,减按 10%的税率征收企业所得税 老师,这个问题怎么理解,我一直以为只要跟中国境内机构占便的,或则收入来源于境内跟境内企业有关的就就按照25缴纳的
大学教授王辉2022年各项收入如下一每月扣除三险一金后的工资收入两万元二王教授是独生子,赡养着80岁的老母亲,还有一个正在上研究生的女儿三四月为某单位做专题讲座两次,每次收入5000元四,七月取得股息收入一万元大于一个月,小于一年五五月将其拥有的两处住房中的一套住房出售,该住房已使用五年,获得转让收入800万元,支付相关税费1.5万元,该房产当初买价450万元要求一,计算王教授取得工资收入时的预扣,预缴应纳税所得额和预扣预缴个人所得税额,工资一次性计算12月要求二,计算专题讲座收入的预扣预缴个人所得税额要求三,计算王教授2022年综合所得汇算清缴,应补缴应退的个人所得税要求四,计算股息分类所得应缴纳的个人所得税要求五,计算出售房产取得财产转让所得应纳的个人所得税
老师,制造业,员工的工资大部份是计件,有一部分计时,有材料出入库,没有成品出入库,只有成品出入库的台账,有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致,一个成品要进行几道工序,这种情况,怎么算出准确的成本呢
老师,什么是侵占和挪用?
老师,这个题第三个选项为什么不选
费用报销的时候,比如冲办公话费,要冲100元话费,但是有1元优惠券,实际付了99元,发票开出来还是100,报销的时候按哪个报呢?99还是100呢?
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
老师:司机撞坏高速设施,保险公司转账垫付,我们开发票给司机,是司机的抬头信息,转账信息是保险公司,保险公司怎么做费用入账?
科目余额表,点到7月没税金及附加这个科目,点到6月-7月有税金这个科目,只点到6月也有税金及附加这个科目, 不是之前有的这些科目,在以后月份也会体现出来吗
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
题目如果问的范围,选择的
题目如果问是否缴纳税,免不缴纳的