这里属于应征收范围,但是可以享受免税的。
就是为什么有的题当中关于个人转让非限售股取得的转让收入暂免征收个税,有的题型当中却要征收呢? 就是2018年的那个真题二中不定向(三)的第四小题,关于选项c不是应该也不缴纳嚒?怎么答案是要缴纳的?
【例题2·多选题】2020年发生的下列业务,应免征增值税的有( )。 A.单位将自产的货物直接无偿捐赠给目标脱贫地区的个人 B.边销茶生产企业销售自产的边销茶 C.销售国产抗艾滋病病毒药品 D.单位投资者转让创新企业CDR取得的差价收入 E.提供社区养老、托育、家政服务取得的收入 【答案】ABCE 【解析】选项D,对单位投资者转让创新企业CDR取得的差价收入,按金融商品转让政策规定征免增值税。 老师这道题我怎么看不懂呢 为什么d不是免征呢
老师,麻烦问一下关于核定征收的问题。 就是19年改成的查账征收。 今天收到税管员电话,说有一个疑点核实的问题,是18年的利润总额不一致。在财务年报表的利润表的数等于是当年的利润。在企业所得税里面的所得税额是核定的当年收入*小微企业的5%。 这中间有差额缴纳的所得税小于财务年报利润表数。 税管员说利润总额应该是一致的。 这个数要怎么调整
境外甲企业在我国境内未设立机构、场所。2012 年 8 月,甲企业向我国居民纳税人乙公司转让了一项配方,取得转让费 1000 万元。甲企业就该项转让费所得应向我国缴纳的企业所得税税额为( )万元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正确答案』D 非居民企业在我国境内未设立机构、场所的,减按 10%的税率征收企业所得税 老师,这个问题怎么理解,我一直以为只要跟中国境内机构占便的,或则收入来源于境内跟境内企业有关的就就按照25缴纳的
大学教授王辉2022年各项收入如下一每月扣除三险一金后的工资收入两万元二王教授是独生子,赡养着80岁的老母亲,还有一个正在上研究生的女儿三四月为某单位做专题讲座两次,每次收入5000元四,七月取得股息收入一万元大于一个月,小于一年五五月将其拥有的两处住房中的一套住房出售,该住房已使用五年,获得转让收入800万元,支付相关税费1.5万元,该房产当初买价450万元要求一,计算王教授取得工资收入时的预扣,预缴应纳税所得额和预扣预缴个人所得税额,工资一次性计算12月要求二,计算专题讲座收入的预扣预缴个人所得税额要求三,计算王教授2022年综合所得汇算清缴,应补缴应退的个人所得税要求四,计算股息分类所得应缴纳的个人所得税要求五,计算出售房产取得财产转让所得应纳的个人所得税
老师甲公司租村上土地并在土地上修建建筑物后租赁给乙公司。乙公司租赁后统一修建改造使用。租赁合同到期后,双方达成协议:一次性支付补偿金比如1200万。乙方分三年分别支付500,400,300,甲方收款后按年开具发票。支付后乙方获得权利:1、直接跟村上签订土地租赁协议。2、以后政府拆迁等补偿奖励金等归乙方所有。反正就跟甲方没有关系了。3、目前已经支付第一年款并收到甲方开具发票500万,内容租赁费,期间25年全年。疑问:1、今年500万如何入账?一次性进费用?考虑一次入账对利润影响较大,可否按照总金额1200,按照20年预估年限进行摊销?会计上有无摊销和摊销年限的依据?税务上有无风险?如何才合规?
老师晚上好!请问我公司雇佣几名运维人员,他们的社保和劳动关系不在我公司,这种情况我公司给他们能直接发职工薪酬吗
这个代理人跟受益人有关联吗
老师,我的账套做了一家公司的账,但是我不想要了,想换另一家公司来做,不可以重置呢?是因为我有数据的原因吗?是不是要把数据全部删除了才可以重置呢?
零基础考注会的会计,经济法,税法,现在开始每天学8小时,还有300天就要26年考试,时间来得及么?时间够用么?
老师 对方个人给我们公司开的劳务费发票 我们公司给代扣代缴个人所得税 这个分录 借:管理费用劳务费 2900 贷:银行存款 2480 贷:应交税费--个人所得税 420 这样对吗
请问公司的车子被撞了,很严重,保险公司理赔的钱打到公司账户上的,应该怎么做账呢?
这属于奢侈品,入外账有什么坏处呢
老师,生产出口的企业,申报免抵退和申报增值税,怎么的流程,有点乱?看看我理解的对吗 首先是拿到报关单,开出口0税率普通发票, 根据进项发票勾选,留底税(相当于先申报增值税) 然后拿到出口已稽查过的进项发票,报关单,出口销售发票,三个一起进行免抵退申报,算出本月单据齐全出口退税额 根据留底税和本月出口销售退税额对比,哪个低退哪个。
某苗木合作社日常做账未有任何库存商品与成本,做账都是直接购买,购出,这样可以吗?
题目如果问的范围,选择的
题目如果问是否缴纳税,免不缴纳的