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我们公司是汽车4s店,去年卖了一台车,因为车子出厂时质量有点问题,一直有些小毛病。客户现在要退车。后来协商后,赔偿2000元现金和送一个行车记录仪给客户。这两样先由我们店垫付,后期厂家赔偿钱给我们,记录仪也是按成本价赔偿给我们店。这两样要怎么做账?记录仪是库存商品。

2020-08-17 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 15:49

借销售费用贷库存商品,应交税费,现金

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快账用户3766 追问 2020-08-17 15:52

全部入费用吗?那后期厂家赔付给我们,我要怎么入账?营业外收入?

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齐红老师 解答 2020-08-17 15:59

你好 是的 冲销售费用

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快账用户3766 追问 2020-08-17 16:08

你好,借方可以挂在其他应收款-厂家。收回来时,其他应收款-厂家放贷方吗?不要入费用。哪个好一点?

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:27

你好 你确定对方给你报销 做其他应收款

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快账用户3766 追问 2020-08-17 16:34

你好,那应交税费,二级科目我是按销项税额,还是按进项税额转出?挂哪个?

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:40

不做应交税费的 都是往来

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快账用户3766 追问 2020-08-17 16:41

可是上面行车记录仪,是库存商品,你不是写要做应交税费?

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:53

不做 你做其他应收款了 对方给你负担

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快账用户3766 追问 2020-08-17 16:56

那我是这样做吗?借其他应收款-厂家2410,贷库存商品--行车记录仪410,现金2000??

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:57

你好 是的 可以这么做的

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快账用户3766 追问 2020-08-17 16:58

哦。。。好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2020-08-17 16:59

不用客气的 应该的

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