你好!有合同的按合同,没合同的按发票,也就是含税金额
老师,印花税的应税金额是含税的进销项税额相加吗。
老师,2023年印花税是进项加项发票的不含税金额×1.2×0.0003吗?
老师,申报的印花税,是不是按照销项加进项的含税金额申报
广州申报印花税明细表里的计税金额是填销项含税总额,还是进销项一起相加
老师,印花税的计税依据,是不是,进项和销项不含税金额相➕
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
老师我想问一下,我们有一个员工,每个月的工资我这边都给她计提的,个人所得税也是按计提数按月申报的,连续半年没给她开工资,现在她需要工资流水,去领取生育津贴,但是一直没有开工资,这个工资可以一次性给她发放吗?个税这一块要不要变动?
老师我想问一下,就是我们有两个兼职员工,工资都是从对公转到老板的支付宝,后老板支付宝发放的,对公转的这个钱一直挂的是其他应付款,但是钱收不回来,到时候还会越挂越多,有风险这怎么办?两个员工又再其它企业上班的,不能在这边有正常薪资发放流程
先进制造企业购买进口设备,缴纳的进口增值税部分可以加计抵减5%吗?
老师之前的会计报的去年的年报跟利润表不一致 是改年报还是利润表
您好,老师。建筑行业EPC项目包含了施工和设备采购,请问采购设备发票金额和开具给业主方的设备发票金额相同,会有税务风险吗?
老师,您帮看一下这家企业是24年和25年没有工商年报吗?
一般纳税人正常是先勾选9月进项税额,再做9月份的账务吗,想问下是先干嘛再干嘛,能给个做事情做账的流程吗及每个步骤需要哪些发票资料和附件
老师好!我们有些客户付款不按发票金额,总喜欢少付10元或者抹掉零头付整数,这样的差额可以直接记到营业外支出吗
老师汇算清缴按照什么填写呢?
按合同的进销项金额相加吗
你好!如果合同签的是不含税金额的话,就是不含税的。
含了税金的话呢
我暂时没合同,只有发票,后面会补,先按发票,已认证的含税金额,和开出去的含税金额相加,这样对吗?
你好,这样的话,按发票金额申报
就是我说的那种是吗?
你好,现在印花税一般是按销售金额确认了。
那就是填销售金额了吗
你好!原来是购入和销售按80%缴纳,现在是按销售的百分之百缴纳。
就是购入和销售之和是吗
你好!现在的话是按销售额计算了。
就是我销售出去23240元,就填23240元吗,有100000还没开发票
你好!当月确认的主营业务收入数据。
那我之前填了经销额相加的数,下个月缴税可不可以扣了
你好!可以的,尽量不要跨年就可以