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老师,印花税的应税金额是含税的进销项税额相加吗。

2020-08-17 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 17:10

你好!有合同的按合同,没合同的按发票,也就是含税金额

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快账用户1583 追问 2020-08-17 17:11

按合同的进销项金额相加吗

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齐红老师 解答 2020-08-17 17:12

你好!如果合同签的是不含税金额的话,就是不含税的。

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快账用户1583 追问 2020-08-17 17:13

含了税金的话呢

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快账用户1583 追问 2020-08-17 17:14

我暂时没合同,只有发票,后面会补,先按发票,已认证的含税金额,和开出去的含税金额相加,这样对吗?

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齐红老师 解答 2020-08-17 17:16

你好,这样的话,按发票金额申报

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快账用户1583 追问 2020-08-17 17:16

就是我说的那种是吗?

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齐红老师 解答 2020-08-17 17:17

你好,现在印花税一般是按销售金额确认了。

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快账用户1583 追问 2020-08-17 17:18

那就是填销售金额了吗

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齐红老师 解答 2020-08-17 17:22

你好!原来是购入和销售按80%缴纳,现在是按销售的百分之百缴纳。

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快账用户1583 追问 2020-08-17 17:23

就是购入和销售之和是吗

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齐红老师 解答 2020-08-17 17:24

你好!现在的话是按销售额计算了。

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快账用户1583 追问 2020-08-17 17:25

就是我销售出去23240元,就填23240元吗,有100000还没开发票

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齐红老师 解答 2020-08-17 17:26

你好!当月确认的主营业务收入数据。

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快账用户1583 追问 2020-08-17 17:31

那我之前填了经销额相加的数,下个月缴税可不可以扣了

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齐红老师 解答 2020-08-17 17:32

你好!可以的,尽量不要跨年就可以

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你好!有合同的按合同,没合同的按发票,也就是含税金额
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