齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!有合同的按合同,没合同的按发票,也就是含税金额
按合同的进销项金额相加吗
你好!如果合同签的是不含税金额的话,就是不含税的。
含了税金的话呢
我暂时没合同,只有发票,后面会补,先按发票,已认证的含税金额,和开出去的含税金额相加,这样对吗?
你好,这样的话,按发票金额申报
就是我说的那种是吗?
你好,现在印花税一般是按销售金额确认了。
那就是填销售金额了吗
你好!原来是购入和销售按80%缴纳,现在是按销售的百分之百缴纳。
就是购入和销售之和是吗
你好!现在的话是按销售额计算了。
就是我销售出去23240元,就填23240元吗,有100000还没开发票
你好!当月确认的主营业务收入数据。
那我之前填了经销额相加的数,下个月缴税可不可以扣了
你好!可以的,尽量不要跨年就可以
老师,印花税的应税金额是含税的进销项税额相加吗。
老师,2023年印花税是进项加项发票的不含税金额×1.2×0.0003吗?
老师,申报的印花税,是不是按照销项加进项的含税金额申报
广州申报印花税明细表里的计税金额是填销项含税总额,还是进销项一起相加
老师,印花税的计税依据,是不是,进项和销项不含税金额相➕
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按合同的进销项金额相加吗
你好!如果合同签的是不含税金额的话,就是不含税的。
含了税金的话呢
我暂时没合同,只有发票,后面会补,先按发票,已认证的含税金额,和开出去的含税金额相加,这样对吗?
你好,这样的话,按发票金额申报
就是我说的那种是吗?
你好,现在印花税一般是按销售金额确认了。
那就是填销售金额了吗
你好!原来是购入和销售按80%缴纳,现在是按销售的百分之百缴纳。
就是购入和销售之和是吗
你好!现在的话是按销售额计算了。
就是我销售出去23240元,就填23240元吗,有100000还没开发票
你好!当月确认的主营业务收入数据。
那我之前填了经销额相加的数,下个月缴税可不可以扣了
你好!可以的,尽量不要跨年就可以