你好!有合同的按合同,没合同的按发票,也就是含税金额

老师,印花税的应税金额是含税的进销项税额相加吗。
老师,2023年印花税是进项加项发票的不含税金额×1.2×0.0003吗?
老师,申报的印花税,是不是按照销项加进项的含税金额申报
广州申报印花税明细表里的计税金额是填销项含税总额,还是进销项一起相加
老师,印花税的计税依据,是不是,进项和销项不含税金额相➕
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
贷款现在可以抵扣增值税了吗
按合同的进销项金额相加吗
你好!如果合同签的是不含税金额的话,就是不含税的。
含了税金的话呢
我暂时没合同,只有发票,后面会补,先按发票,已认证的含税金额,和开出去的含税金额相加,这样对吗?
你好,这样的话,按发票金额申报
就是我说的那种是吗?
你好,现在印花税一般是按销售金额确认了。
那就是填销售金额了吗
你好!原来是购入和销售按80%缴纳,现在是按销售的百分之百缴纳。
就是购入和销售之和是吗
你好!现在的话是按销售额计算了。
就是我销售出去23240元,就填23240元吗,有100000还没开发票
你好!当月确认的主营业务收入数据。
那我之前填了经销额相加的数,下个月缴税可不可以扣了
你好!可以的,尽量不要跨年就可以