你好!有合同的按合同,没合同的按发票,也就是含税金额

老师,印花税的应税金额是含税的进销项税额相加吗。
老师,2023年印花税是进项加项发票的不含税金额×1.2×0.0003吗?
老师,申报的印花税,是不是按照销项加进项的含税金额申报
广州申报印花税明细表里的计税金额是填销项含税总额,还是进销项一起相加
老师,印花税的计税依据,是不是,进项和销项不含税金额相➕
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
听了建筑工程导学课,里面的案例南方公司是总包,专业分包和劳务分包,做账的思路是一样的吗,回答详细一点
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表怎么查
老师,化肥厂向农户购买鸡粪,是开自购农产品发票吗
按合同的进销项金额相加吗
你好!如果合同签的是不含税金额的话,就是不含税的。
含了税金的话呢
我暂时没合同,只有发票,后面会补,先按发票,已认证的含税金额,和开出去的含税金额相加,这样对吗?
你好,这样的话,按发票金额申报
就是我说的那种是吗?
你好,现在印花税一般是按销售金额确认了。
那就是填销售金额了吗
你好!原来是购入和销售按80%缴纳,现在是按销售的百分之百缴纳。
就是购入和销售之和是吗
你好!现在的话是按销售额计算了。
就是我销售出去23240元,就填23240元吗,有100000还没开发票
你好!当月确认的主营业务收入数据。
那我之前填了经销额相加的数,下个月缴税可不可以扣了
你好!可以的,尽量不要跨年就可以