你好 这个是计入销售费用去核算的 为了销售发生的费用

前期买的赠送都进管理费用了。 现在销售空调送顾客赠送价值50元需要额外核算,还有一笔安装费120。 分录怎么做?
一、甲商场为扩大销售,准备在本年国庆节期间开展一次促销活动,为促销欲采用三种方式:1.让利(折扣)20%销售商品,即甲商场将1000元的商品以800元价格销售,这实际上相当于折扣销售,其折扣率为20%。2.赠送商品,即甲商场在销售800元商品的同时,另外再赠送200元的商品。(若本地税务机关认为买一赠一、捆绑销售等组合销售行为赠送的商品视同销售征收增值税。)3.返还20%的现金,即甲商场在销售1000元商品的同时,向顾客赠送200元现金。以销售1000元的商品为基数,参与该次活动的商品购进成本为600元(即购进成本占售价的60%)。以上价格均为含增值税价格。假设甲商场销售商品适用增值税税率均为16%,购进商品均取得了税率为16%的增值税专用发票。经测算,甲商场每销售1000元(含增值税)商品可以在企业所得税前扣除的工资和其他费用为60元(不含增值税)。三、实训任务要求1.能够区分不同的折扣方式,能够明确各种折扣方式的税法规定。2.能够设计折扣方式选择的税收筹划思路。3.能够正确计算各种折扣方式下的税负及税后利润。4.能够通过比较分析,选择最优的折扣方式。
某家用电器商埸为增值税一般纳税人,2021年8月份发生以下购销业务: (1)本月零售上月购进的空调400台(进价3500/台),每台售价4500元,向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台(进价2800元/台),每台售价3500元,商家为促销实行买一冰柜送一小家电,赠送小家电价值100元/台。 (2)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出,每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台。 (3)7月底,有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回,商埸收回退给了厂家,收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40 600元。 分析计算该家用电器商埸当期销项增值税额?
某家用电器商埸为增值税一般纳税人,2021年8月份发生以下购销业务:(1)本月零售上月购进的空调400台(进价3500/台),每台售价4500元,向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台(进价2800元/台),每台售价3500元,商家为促销实行买一冰柜送一小家电,赠送小家电价值100元/台。(2)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出,每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台。(3)7月底,有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回,商埸收回退给了厂家,收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40600元。分析计算该家用电器商埸当期销项增值税额?
甲商场为扩大销售,准备在本年10月开展一次促销活动,有以下三种方案可供选择。方案一:让利(折扣)20%销售商品,即甲商场将1000元的商品以800元的价格销售。这相当于折扣销售,折扣为20%。方案二:赠送商品,即甲商场在销售800元商品的同时,另外再赠送200元的商品(将赠送的200元的商品单独开具发票,则不仅原价800元的商品按照800元换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的商品也按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。方案三:返还20%的现金,即甲商场在销售1000元商品的同时,向顾客赠送200元现金。以销售1000元的商品为基数,参与该活动的商品购进成本为600元(即购进成本占售价的60%)。以上价格均为含增值税价格。假设甲商场销售商品适用增值税税率为13%,购进商品均取得了税率为13%的增值税专用发票。经测算,甲商场每销售1000元(含增值税)商品可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用为60元(不含增值税)。假设甲商场促销活动的顾客均为其他个人即自然人。任务要求:区分不同的折扣方式,明确各种折扣方式的税法规定。设计折扣
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?
具体分录怎么做
你好 借销售费用-业务招待费 贷银行存款 就这样来做账
卖商品收2000元。 安装费是代收的需要付给安装工120 礼品是之前买的计入管理费用了,50。需要扣除。
你好 安装费这个120是成本 。借主营业务成本-安装费贷银行存款 礼品是做借销售费用-招待费 50贷银行存款 这个不是计入管理费用 你要调整下分录
借:库存现金2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本120 贷:库存现金120 借:销售费用50 贷:库存现金50 对吗
你好 是的 但是你做收入记得贷方做一个增值税就行了
老师,代收的安装费做其它应付款对吗
你好 代收的话 是的 计入其他应付款 如果是你们承担就是成本哈
借:库存现金2000 贷:主营业务收入1880 其它应付款120 借:销售费用50 贷:库存现金50 收入是这样确认吗
借:库存现金2000 贷:主营业务收入1880 其它应付款120 借:销售费用50 贷:库存现金50 收入是这样确认吗
你好 安装费你们不承担的话 就这样来做账 借:库存现金2000 贷:主营业务收入1880 其它应付款120 应交税费-应交增值税 做增值税 借:销售费用50 贷:库存现金50