你看2018年利润表中有关保修入的费用是600,但实际当年只发生了400,由于税法是只能扣除实际发生数的费用,那是不是会计上费用多提了200?这200的费用需要在税前利润中调增,所以(1500%2B200)*25%=425

怎么理解这道题所得税增加了25,可抵扣资产不是可以少交税嘛,正常应该是借 递延所得税资产,贷 所得税费用嘛,为什么反而是所得税增加了,实在不理解,望老师解答,感谢
为什么所得税费用包括应交所得税,又包括递延,怎么理解啊
应交所得税所得税为什么是这么计算的,不太理解?
应交所得税和所得税费为什么不一致?递延所得资产这个要怎么理解?在什么情况下会出现?这个是可以抵扣所得税费用吗?
老师,这题中框框所圈的这部分怎么理解鸭?为什么不是:借:递延所得税资产 25 贷:所得税费用 25 借:所得税费用 2500 贷:应交税费━应交所得税2500
老师 我1月买会计凭证 装订机 柜子文件袋 夹子 胶水,拿来报销属于费用还是成本,可以开专票吗 但是我觉们公司没有收入
客户要求开技术服务费 可以开软件开发*技术服务费吗
老师,请问。我是小规模纳税人,7 月份的时候开了一张专票出去,因为这个票对方公司封账的原因的,导致他们那边要我们这边申退退票,对方那边未入账也没有抵扣,但是我的增值税已经扣了,这个要怎么样操作?
个人开的运输费发票,个税在开发票的时候会扣掉么
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费