你看2018年利润表中有关保修入的费用是600,但实际当年只发生了400,由于税法是只能扣除实际发生数的费用,那是不是会计上费用多提了200?这200的费用需要在税前利润中调增,所以(1500%2B200)*25%=425
怎么理解这道题所得税增加了25,可抵扣资产不是可以少交税嘛,正常应该是借 递延所得税资产,贷 所得税费用嘛,为什么反而是所得税增加了,实在不理解,望老师解答,感谢
为什么所得税费用包括应交所得税,又包括递延,怎么理解啊
应交所得税所得税为什么是这么计算的,不太理解?
应交所得税和所得税费为什么不一致?递延所得资产这个要怎么理解?在什么情况下会出现?这个是可以抵扣所得税费用吗?
老师,这题中框框所圈的这部分怎么理解鸭?为什么不是:借:递延所得税资产 25 贷:所得税费用 25 借:所得税费用 2500 贷:应交税费━应交所得税2500
我公司有一台车,固定资产,原值10万,累计折旧10,没有残值,现在出售2万,请问老师,如何做账,麻烦老师指导,感谢
老师,2月份多做了一笔计提社保的分录怎么办
哪位老师帮我做一下不定项,谢谢啦
老师您好。刘宏伟老师讲的星美电器那工业的账套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
A公司从b工厂采购货物卖给C公司, 是直接从b工厂直接发货的, A公司和B工厂是母子公司的关系。 那做A公司的发货单是A公司发货给C公司,收货人收汇地址是c公司 做b工厂的发货单,收货地址和收货人怎么填?
会计工作模板怎么找不到
老师,高企的2022年1月份的研发费用计提错了,22年1月份多计提了2万,2022年12月少计提了1000,25年才发现这个问题,我想请教一下账务上需要怎么处理现在
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗