支付的时候 财务 会计 借 其他应收款 贷 银行存款 预算会计 借 XX支出 贷 资金结存 收到款项 财务 会计 借 银行存款 贷 其他应收款 预算会计 借 资金结存 贷 Xx收入
老师 你好 有个问题想咨询一下,我们是临时成立的办公室,经费是财政拨款,用完再拨,平时就只是付一些费用,收入只有银行的利息收入,假设财政补助收入10万 事业支出8万,利息收入100,年末怎样结转,怎么做分录呢?(月末没结转?
老师你好我想问一下我单位付大额医保借的是非财政拨款结转的钱然后等财政拨下钱再还累计结转的钱请问分录怎么做
老师,我是事业单位,想做一张凭证调整前几年的好几处差错,因为有一年财政拨款结转的钱都填到非财政拨款结转里了,涉及到的凭证太多,可不可以写一个分录直接都调整过来,分录是: 借,非财政拨款结转 贷,财政拨款结转 这个摘要应该怎么写?后面需要附原始凭证吗?
老师我们是财政局,我那个第一列是先支出的,给单位人员垫付的保险钱,然后收到财政局的拨款,第二列是先收到的钱,然后支出的是对个人的慰问金,您看一下两列的分录对吗
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
高新企业汇算清缴企业研发费用加计扣除优惠表可以填0吗
按照上一年度应纳税所得额平均额预缴。请问在月度纳税申报表中填写应纳税所得额的话是拿上一年度的应纳税所得额除以12吗
老师,汇算所得税里的利润总额和财报利润表是一样的,但是纳税调整后负的少了,还用调整财报吗,如果是正数,是不是就要计提所得税,调整调减的部分要做分录吗,麻烦老师回复3个问题
老师我们公司买财产保全保险,是什么用啊?
老师,1-3月份计提的印花税与系统实际缴纳的金额差0.04,我在4月份应该怎么调整一下?
收到生育津贴和支付生育津贴怎么做账
请问有合租协议模版吗?然后甲方要给乙方开票,请问要怎么申请开票,甲方是租赁业主的,业主也没法给甲方开票
你好,是否公司发生所有经济业务不论金额大小都要签合同吗
老师你好,24年企业所得税需要退税,我们是高新企业,需要调增,不退税,我怎么调整
银行手续费没有发票需要纳税调增吗?填在纳税调整明细表的佣金和手续费支出里可行?