支付的时候 财务 会计 借 其他应收款 贷 银行存款 预算会计 借 XX支出 贷 资金结存 收到款项 财务 会计 借 银行存款 贷 其他应收款 预算会计 借 资金结存 贷 Xx收入

老师 你好 有个问题想咨询一下,我们是临时成立的办公室,经费是财政拨款,用完再拨,平时就只是付一些费用,收入只有银行的利息收入,假设财政补助收入10万 事业支出8万,利息收入100,年末怎样结转,怎么做分录呢?(月末没结转?
老师你好我想问一下我单位付大额医保借的是非财政拨款结转的钱然后等财政拨下钱再还累计结转的钱请问分录怎么做
老师,我是事业单位,想做一张凭证调整前几年的好几处差错,因为有一年财政拨款结转的钱都填到非财政拨款结转里了,涉及到的凭证太多,可不可以写一个分录直接都调整过来,分录是: 借,非财政拨款结转 贷,财政拨款结转 这个摘要应该怎么写?后面需要附原始凭证吗?
老师我们是财政局,我那个第一列是先支出的,给单位人员垫付的保险钱,然后收到财政局的拨款,第二列是先收到的钱,然后支出的是对个人的慰问金,您看一下两列的分录对吗
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
老师,我们公司2025年2月开回来一张机票费610元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,在2026年1月我做一笔对应红字分录入账可以吗?还是去修改2025年2月份的账?
老师,我们和一家私企合作租赁一个厂房,租赁合同是私企和那家公司签的,现在要付水费,又让我们这边付,我觉得不合理租赁合同也不是和我们签的,虽然大家共同干这个项目,我们股东是国有资产管理办公室,我们领导私下商量利润和私企6,4分,但他又不是我们股东如果要分风险太大了我觉得,水费这个应该怎么处理?分利润这个有什么更好办法?谢谢老师。@朴老师
老师,就是公司法人从公司成立到现在陆陆续续借给公司有100多万的周转金。因为疫情公司也没有业务收入。往公司打款的时候也没有签什么东西,也不用给利息,就纯纯的借款周转。25年公司接了个项目,现在账上有点余额,需要还法人部分借款。我需要做什么?
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师,假设我名下有一个个体户,还在别的公司任职。请问每个月5000的扣除额度,2个都可以分别扣除6000吗?
老师,我今天申报2月份的社保,结果蹦出来一组1月份的有一个人的社保,17个人2月份的申报,为啥2月份还有1月份的一个没交
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意,比如开普通发票百分之三,如果一季度营业额不超过30万,哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
工商年报里的纳税总额,不包括帮员工交的个人所得税吧,包括教育费附加,地方附加,文化建设这些吧