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我们公司一个股东转了1700元给一个员工,然后员工把这1700元转到了公司对公户,公司再通过对公户付了1700元货款,这怎么做分录呢

2020-08-19 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-19 08:47

你好 借,银行存款 贷,其他应付款 借,应付账款等——货款 贷,银行存款

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快账用户7998 追问 2020-08-19 08:48

这样做分录,那不是得把1700还给员工?

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齐红老师 解答 2020-08-19 08:50

你好,是的,是需要还的;

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快账用户7998 追问 2020-08-19 08:50

可是这个钱本来就不是他的啊

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齐红老师 解答 2020-08-19 08:51

你好,将其他应付款挂在股东的名字上,将来还股东就可以;

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相关问题讨论
你好 借,银行存款 贷,其他应付款 借,应付账款等——货款 贷,银行存款
2020-08-19
你好; 你是做那个公司的科目 ;我好判断怎么来做科目的 
2023-07-12
同学您好,您好,借:银行存款1700管理费用300,贷:其他应收款2000
2022-11-14
尽量不要这么做。如果已经这么做了,要把公司付给员工和员工付款对方的凭证都附在账里
2020-11-16
收到这个钱的时候,借银行存款,贷其他应付款,然后再支付手续,借其他应付款贷银行存款。
2023-10-10
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