您好 这个卖产品发票是您单位直接开具给购买方还是对方开具
老师,我想问一下,我们公司找了其他的销售公司帮我们卖产品,然后他们帮我们卖货我们会给返利,这个返利部分应该怎么样下费用
老师问一下,我公司是医疗机构,找的合作商,通过我们的平台销售他的商品,他把商品入到我们的库里,加价后卖出去,销售收入扣除一部分管理费后返给他,入库的商品我们不负责付款,这样他照常入库出库销售,我该怎么记账?
老师,我想问下,我们是汽车维修厂的,然后我们跟保险公司合作,帮他们卖保险,他们给我们的返点,我记入什么科目呢?我做的内账?
我们委托给另外一家公司在京东或者淘宝销售,我们卖给他70块,他们在平台卖200,然后我们在给他返130,平台回款都到我们账户,200元到我们账上,我们留下70元,余下130返给委托的公司,请问这种130怎么开发票?
老师,我们委托给另外一家公司在京东或者淘宝销售,我们卖给他70块,他们在平台卖200,然后我们在给他返130,平台回款都到我们账户,200元到我们账上,我们留下70元,余下130返给委托的公司,请问这种130怎么开发票?
老师 购买700万的厂房要交哪些税
老师:您好!有一个股东当时收购股权是672000元,是占股2%,股权原值是650000元,现在他要把股权转给他儿子,哪我填股权原值是填 672000元还是填 650000元呢?
邮政开票入账只开6%入账可以吗
你好,老师,今年1月份个人股东转让股权给企业,以15万转,合同写明3个月内转,到现在8月想分几笔转股权转让款给个人股东,请问这样可以吗???税局认可的吗??
老师,我公司为一般纳税人,公司名下一辆车报废回收给废品公司,请问怎么开票?税收名称写什么,税收编码是?
老师,我们公司这个月收到一个新公司的一笔投资款,是货币资金,回单上也写了投资款,等于就是实缴了,那么我们直接再做一下工商变更就可以了吧?然后我下个月再申报缴纳印花税就可以了对吗?
老师,这种国外的增值税发票可以做费用吗
零售行业进项400多万,销项100多万,实际财务报表销项实际做的,进项做了跟销项差不多的金额,现在税局比对成本过多,且没有库存商品,这种情况现在怎么给税局做解释
发票已经交完税了,还能不能红冲
老师,增值税专用发票抵扣联是按收到发票的开票月份每月装订,还是按抵扣月份的发票金额数量装订,还有计算抵扣的票据是不是要复印一份和当月认证抵扣的专票抵扣联放在一起装订?
我方开具的话怎么入账,或者对方开具的话怎么入账,那种方式对我们双方来说可以交税少一点?
您单位直接开具 对方给您开具代销手续费发票 您单位开具给代销单位发票 代销单位开具发票给购买方 您单位开具红字发票冲减收入 第二种税会少些
第二种可以举个例子跟我说一下吗
比如您开具发票13%税率 然后给对方返点 开具红字也是13% 少交增值税 第一种 对方开具6%税率发票 您不冲减收入 这样的话 增值税就多了
老师就比如说,我们找的代销公司帮我们卖出去了100万,然后我们返利给代销公司5万,我们要怎样开票比较合适,然后交税都交什么税,交多少?
您开具红字发票 做销售折扣就好了啊 抵减当期的销项税额