您好,是可以冲销的,但可能涉及企业所得税滞纳金。

以前年度多计提的费用可不可以红字冲销
年末发现多计提了销售成本,可以红字冲利润吗?借:红字销售成本,借本年利润
以前年度多计提的税,更正的时候可以红冲错误凭证直接写正确数字嘛?
现在把以前年度的费用红字冲也可以?
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
含税单价3620,差额征收5%,不含税单价怎么算
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗
没有去税务局改年报,红冲了,怎么会有滞纳金
老师是不是以前年度多计提的费用都可以在当年红冲
您好,是的,有滞纳金的原因是因为您一笔费用申报两次企业所得税。
能看出来一笔费用申报了两次?
您好,目前税务机关没法看出来。但是有同行业数据比对。
老师,是这样,我是刚接手会计工作,发现以前会计累积好几年多计提了工资,现在想调整,是可以直接把累积多年多计提的数用红字冲销,在今年缴纳所得税,是吗
您好,您可以调账,但是以前多计提工资是否发放,若未发放,则是虚列成本费用(做纳税调整除外)。
没有发放,一直在费用里挂着
具体该怎么调?汇算清缴早就做了
您好,若是按您说的。不建议您调整,因为涉及企业所得税。以前财务人员的处理与您无关,您要调账,相当于修改了纳税申报表,需要更正申报,还可能有滞纳金。
老师您的意思是我不需要调整,一直在上面挂着,是原来财务人员的责任,是吗?
您好,是的,您若调整,您不更正申报,就是您的责任。
哦,好的老师,明白了,非常感谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。
老师我再问一下,如果是她自己调整是不是也要去税务局修改年报,我不能红冲
也不能红冲
您好,是的,涉及损益类跨年度调整,都应做更正申报。
好的,知道了,谢谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。