您好,是可以冲销的,但可能涉及企业所得税滞纳金。
以前年度多计提的费用可不可以红字冲销
年末发现多计提了销售成本,可以红字冲利润吗?借:红字销售成本,借本年利润
以前年度多计提的税,更正的时候可以红冲错误凭证直接写正确数字嘛?
现在把以前年度的费用红字冲也可以?
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
抵损益贷方的是 对所有者的分配 还是向股东分配利润 还是对股东的分配 教材上面是什么?
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,根据 LPR 3% 的利率计算逾期的利息?怎么计算每个月的利息啊?
做股权转让,0元转让,应该不交税,但是印花税这块,合同金额填了180万。交了900印花税,去税务局还能退税吗,关键是个税申报是0申报的
老师,当月对外打款,账户错误,退回的,或者打后又退回换账户名称的,像这种银行流水账面可以不做吗?谢谢老师
老师,我单位是从事国家重点扶持的公共基础设施项目,符合小微企业,享受小微政策的同时还能享受地方减免吗?
老师,股权转让,应该0元转让,我交了印花税,有办法处理吗
老师这个题会写分录,为啥不选择5000呢,这是真题不懂呢
没有去税务局改年报,红冲了,怎么会有滞纳金
老师是不是以前年度多计提的费用都可以在当年红冲
您好,是的,有滞纳金的原因是因为您一笔费用申报两次企业所得税。
能看出来一笔费用申报了两次?
您好,目前税务机关没法看出来。但是有同行业数据比对。
老师,是这样,我是刚接手会计工作,发现以前会计累积好几年多计提了工资,现在想调整,是可以直接把累积多年多计提的数用红字冲销,在今年缴纳所得税,是吗
您好,您可以调账,但是以前多计提工资是否发放,若未发放,则是虚列成本费用(做纳税调整除外)。
没有发放,一直在费用里挂着
具体该怎么调?汇算清缴早就做了
您好,若是按您说的。不建议您调整,因为涉及企业所得税。以前财务人员的处理与您无关,您要调账,相当于修改了纳税申报表,需要更正申报,还可能有滞纳金。
老师您的意思是我不需要调整,一直在上面挂着,是原来财务人员的责任,是吗?
您好,是的,您若调整,您不更正申报,就是您的责任。
哦,好的老师,明白了,非常感谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。
老师我再问一下,如果是她自己调整是不是也要去税务局修改年报,我不能红冲
也不能红冲
您好,是的,涉及损益类跨年度调整,都应做更正申报。
好的,知道了,谢谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。