您好,是可以冲销的,但可能涉及企业所得税滞纳金。
以前年度多计提的费用可不可以红字冲销
年末发现多计提了销售成本,可以红字冲利润吗?借:红字销售成本,借本年利润
以前年度多计提的税,更正的时候可以红冲错误凭证直接写正确数字嘛?
现在把以前年度的费用红字冲也可以?
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
老师,我问一下,一家餐饮公司,她房租里面就包含了水电费这些,他也没有给我列明水电费这些,我就只能统一做到房租费里面,那房租费我是做到管理费用还是主营业务成本里面合理些
公司章程在哪里查看?在政务网的企业登记档案查询里面查不到 没东西跳出来的 还是说别的地方查询的
请问,我们是销售方,开出普票5万,收现金有风险吗
你好老师!国家有关于砂石料废料实发缴纳资源税的相关文件吗?
我们生产时候直接原材料领用了托盘(共耗料)用于放在货下面运到客户那里,核算成本直接摊销到本月所有生产的产品中了,之前都是不收回的。现在我们发货之后要收回托盘,可以多次循环利用,这个在进销存系统怎么操作来核算成本
老师好,房产税和土地使用税怎么算
请问老师怎么在电子税务局导出社保明细,,我点击单位申报明细查询,出来的界面只能查看明细,没有导出
应该怎么测算个体户交的税多还是公司交的税多呢?
请问老师,1月份交的24年第四季度环保税和印花税是计入1月当月,还是通过以前年度损益调整计入24年?直接计入当月行不行?
请问合伙企业将投资分得的分红再分配给合伙人,合伙人是有限公司,小微企业小规模纳税,应收什么税? 朴老师进
没有去税务局改年报,红冲了,怎么会有滞纳金
老师是不是以前年度多计提的费用都可以在当年红冲
您好,是的,有滞纳金的原因是因为您一笔费用申报两次企业所得税。
能看出来一笔费用申报了两次?
您好,目前税务机关没法看出来。但是有同行业数据比对。
老师,是这样,我是刚接手会计工作,发现以前会计累积好几年多计提了工资,现在想调整,是可以直接把累积多年多计提的数用红字冲销,在今年缴纳所得税,是吗
您好,您可以调账,但是以前多计提工资是否发放,若未发放,则是虚列成本费用(做纳税调整除外)。
没有发放,一直在费用里挂着
具体该怎么调?汇算清缴早就做了
您好,若是按您说的。不建议您调整,因为涉及企业所得税。以前财务人员的处理与您无关,您要调账,相当于修改了纳税申报表,需要更正申报,还可能有滞纳金。
老师您的意思是我不需要调整,一直在上面挂着,是原来财务人员的责任,是吗?
您好,是的,您若调整,您不更正申报,就是您的责任。
哦,好的老师,明白了,非常感谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。
老师我再问一下,如果是她自己调整是不是也要去税务局修改年报,我不能红冲
也不能红冲
您好,是的,涉及损益类跨年度调整,都应做更正申报。
好的,知道了,谢谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。