借主营业务成本贷应付职工薪酬/银行存款 是工资就写应付职工薪酬,是劳务费就直接贷银行存款,要有劳务费发票

老师你好,我们公司是设计公司小规模纳税人,成本都是劳务费,7月份开的公司,7月份开销售发票5万元,发生工资1万元,要怎么结转成本?有什么要求?像这类企业
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
老师,我们是紧急救援装备公司的,目前小规模纳税人,现在2个月内需要开票1100万,只能在7月生成一般纳税人,7月份必须开给客户发票对应的销售发票,上游公司只能8月份开过来进项,我们应该怎么筹划
费用类分录做错了,现在怎么更正
老师,麻烦把养老保险全部科目发一下
老师,申报个税的时候,个税也一起申报进去吗?比如工资6000员,有1000*3%=30元,申报个税就是申报6000元,不是申报6000-30=5700元吧?
怎么申报2025年的印花税,按次申报的
我们做亚马逊跨境电商,比如售价8块钱,成本2块钱,亚马逊平台抽佣没有发票,以什么单据怎么抵扣呢
老师您好,银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀?
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
老师,你好,我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的,我们跨境要预估下税点,估算成本
我们承包学校食堂,收款到了学校,学校让我们开票把款打给我们,这样操作符合规定吗?我们认为学校是代收代付,用个收据就行了,您认为怎样操作是合规的呢?
老师,营业账薄印花税的计税依据是什么?
老师计提工资是不是,借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 结转借:主营业务成本 贷:劳务成本 还有收入5万,工资1万,要不要预估劳务成本进去?
工资直接计提借主营业务成本贷应付职工薪酬就可以了,劳务费用直接借主营业务成本贷银行存款
好的,老师收入太高怎么办呀,跟成本比例大,有没有问题
没事,你的工资就是成本,最后利润结转出来就行了
好的,老师像这类设计公司不用计提工资吗?
你好,计提,直接计提在成本里面了,借主营业务成本贷应付职工薪酬
老师设计公司不存在预估成本的情况了是吧
嗯,这个不用预估成本