借主营业务成本贷应付职工薪酬/银行存款 是工资就写应付职工薪酬,是劳务费就直接贷银行存款,要有劳务费发票
老师你好,我们公司是设计公司小规模纳税人,成本都是劳务费,7月份开的公司,7月份开销售发票5万元,发生工资1万元,要怎么结转成本?有什么要求?像这类企业
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
老师,我们是紧急救援装备公司的,目前小规模纳税人,现在2个月内需要开票1100万,只能在7月生成一般纳税人,7月份必须开给客户发票对应的销售发票,上游公司只能8月份开过来进项,我们应该怎么筹划
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师计提工资是不是,借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 结转借:主营业务成本 贷:劳务成本 还有收入5万,工资1万,要不要预估劳务成本进去?
工资直接计提借主营业务成本贷应付职工薪酬就可以了,劳务费用直接借主营业务成本贷银行存款
好的,老师收入太高怎么办呀,跟成本比例大,有没有问题
没事,你的工资就是成本,最后利润结转出来就行了
好的,老师像这类设计公司不用计提工资吗?
你好,计提,直接计提在成本里面了,借主营业务成本贷应付职工薪酬
老师设计公司不存在预估成本的情况了是吧
嗯,这个不用预估成本