借主营业务成本贷应付职工薪酬/银行存款 是工资就写应付职工薪酬,是劳务费就直接贷银行存款,要有劳务费发票

老师你好,我们公司是设计公司小规模纳税人,成本都是劳务费,7月份开的公司,7月份开销售发票5万元,发生工资1万元,要怎么结转成本?有什么要求?像这类企业
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
老师,我们是紧急救援装备公司的,目前小规模纳税人,现在2个月内需要开票1100万,只能在7月生成一般纳税人,7月份必须开给客户发票对应的销售发票,上游公司只能8月份开过来进项,我们应该怎么筹划
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师计提工资是不是,借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 结转借:主营业务成本 贷:劳务成本 还有收入5万,工资1万,要不要预估劳务成本进去?
工资直接计提借主营业务成本贷应付职工薪酬就可以了,劳务费用直接借主营业务成本贷银行存款
好的,老师收入太高怎么办呀,跟成本比例大,有没有问题
没事,你的工资就是成本,最后利润结转出来就行了
好的,老师像这类设计公司不用计提工资吗?
你好,计提,直接计提在成本里面了,借主营业务成本贷应付职工薪酬
老师设计公司不存在预估成本的情况了是吧
嗯,这个不用预估成本