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收到一笔工程预收款226800,工程总额500000,含税价1%,预收款和完工确认应收时都涉及到税金,请问老师在预收款和工程完工确认应收主营业务收入时该如何做帐务处理,具体分录能列出来吗?谢谢!

2020-08-20 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-20 10:13

你好,收到预收款,借:银行存款,贷:合同负债。 确认收入,借:主营业务成本、工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入、应交税费。 完工结算,借:工程结算,贷:工程施工-合同成本/合同毛利;借:合同负债、应收账款,贷:工程结算。

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快账用户9386 追问 2020-08-20 10:19

老师,你说得太复杂了,搞不懂

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齐红老师 解答 2020-08-20 10:21

那你们平时怎么做啊,这是准则要求的通用做法

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快账用户9386 追问 2020-08-20 10:43

老师以上业务可否这样处理: 1)收到预付款时: 借:银行存款226800 贷:预收账款226800 同时: 借:营业税金及附加2268 贷:应缴税费2268 2)工期结束,确认收入时: 借:应收账款500000 贷:主营业务收入500000 同时: 借:营业税金及附加2732 贷:应交税费2732 借:预收账款226800 贷:应收账款226800

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齐红老师 解答 2020-08-20 11:02

工程施工应该交增值税的吧,增值税计入应交税费,不是税金及附加。另外现在营业税金及附加科目变成了税金及附加

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快账用户9386 追问 2020-08-20 11:14

好的,那我把,营业税金及附加这个科目全部替换成工程施工应缴增值税,那以上帐务处理可以吗?

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齐红老师 解答 2020-08-20 11:17

应该没什么大问题,新准则用合同负债,但是用预收款也是可以的。

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