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收到一笔工程预收款226800,工程总额500000,含税价1%,预收款和完工确认应收时都涉及到税金,请问老师在预收款和工程完工确认应收主营业务收入时该如何做帐务处理,具体分录能列出来吗?谢谢!

2020-08-20 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-20 10:13

你好,收到预收款,借:银行存款,贷:合同负债。 确认收入,借:主营业务成本、工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入、应交税费。 完工结算,借:工程结算,贷:工程施工-合同成本/合同毛利;借:合同负债、应收账款,贷:工程结算。

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快账用户9386 追问 2020-08-20 10:19

老师,你说得太复杂了,搞不懂

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齐红老师 解答 2020-08-20 10:21

那你们平时怎么做啊,这是准则要求的通用做法

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快账用户9386 追问 2020-08-20 10:43

老师以上业务可否这样处理: 1)收到预付款时: 借:银行存款226800 贷:预收账款226800 同时: 借:营业税金及附加2268 贷:应缴税费2268 2)工期结束,确认收入时: 借:应收账款500000 贷:主营业务收入500000 同时: 借:营业税金及附加2732 贷:应交税费2732 借:预收账款226800 贷:应收账款226800

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齐红老师 解答 2020-08-20 11:02

工程施工应该交增值税的吧,增值税计入应交税费,不是税金及附加。另外现在营业税金及附加科目变成了税金及附加

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快账用户9386 追问 2020-08-20 11:14

好的,那我把,营业税金及附加这个科目全部替换成工程施工应缴增值税,那以上帐务处理可以吗?

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齐红老师 解答 2020-08-20 11:17

应该没什么大问题,新准则用合同负债,但是用预收款也是可以的。

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你好,收到预收款,借:银行存款,贷:合同负债。 确认收入,借:主营业务成本、工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入、应交税费。 完工结算,借:工程结算,贷:工程施工-合同成本/合同毛利;借:合同负债、应收账款,贷:工程结算。
2020-08-20
同学你好 分录是一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-10-16
一、确认收入时会涉及到增值税销项税额,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、确认采购款时,会涉及到进项税额,分录是: 借:库存商品(或原材料、管理费用等科目) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 如果是取得普通发票,税费直接计入采购成本
2020-08-14
你好,可以的 可以这么做的
2020-10-12
您好 您可以参照下面图片
2022-01-22
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