你好,那公户转给股东的钱应该怎么做分录?——是什么原因给股东转款呢;
老师我想问一下股东转进公户的钱 借:银行存款 贷:实收资本 那公户转给股东的钱应该怎么做分录?
公司变更股东了,之前股东是往公司账户存入的实收资本(借:银行存款 贷:实收资本)现在新股东要原价购买老股东的实收资本,新股东也是通过个人银行把买实收资本的钱打入公司账户,请问这样怎么做分录啊?
老师好,我们股东在公账上转钱出去,转钱进来,外账那儿转进来就是实投款,转出去为往来款,但是内账他们就在银行存款那儿添加账户股东A,然后,转进就是,借:银行存款---公账 贷:银行存款---股东A 转出就是,借:银行存款---股东A 贷:银行存款----公账 这样子可以吗?正确做法应该是?
老师,我公司实收资本原来是200万,后来股东入了验资户50万,分录如下: 借:银行存款-美元验资户 50万 贷:其他应付款 -某某股东 50万 过了一年后,美元验资户的钱打给了股东,分录如下: 借:其他应付款-某某股东 50万 贷:实收资本 50万 这样做合理吗?
老师,股东的钱转实收资本时,分录如下:借:银行存款 贷:其他应收款-股东A 借:其他应收款-股东A 贷:实收资本 对吗?
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
公司项目完工收到的账款,都会立即转给股东
你好,这个是对股东的分红还是归还原来向股东的借款呢;
之前股东转公户没有备注投资款时,给股东转的钱都我们都是按照还款做的账。现在股东每次转公户钱都会备注一项填上投资款。
你好,如果是投资款,是不能返还的;返还只能做为分红处理;
如果之前还欠股东的钱没还,能不能按还款做分录。然后等欠款还完了再按分红去做分录,这样可以吗
你好,如果之前还欠股东的钱没还,能不能按还款做分录。然后等欠款还完了再按分红去做分录,这样可以吗——是可以的;