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购买方已经抵扣,也开具了红字,冲减那张发票部分金额,我是销售方,接下来怎么开,在税控盘里

2020-08-20 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-20 11:12

同学,你好 你把红字信息表导入你的开票软件,自动生成红字发票

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快账用户7111 追问 2020-08-20 11:15

购买方就发了PDF的形式,要购买方下载传给我吗

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齐红老师 解答 2020-08-20 11:17

同学,你好 你可以保存这个pdf,在你的开票系统,红字发票填开中导入这个红字信息表

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快账用户7111 追问 2020-08-20 11:25

直接填开发票,导入红字信息,PDF不行好像

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齐红老师 解答 2020-08-20 11:29

同学,你好 你有导入网络下载红字发票信息表 这个选项吗?

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快账用户7111 追问 2020-08-21 10:00

有这个选项

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快账用户7111 追问 2020-08-21 10:03

我是不是还要购买方公司发过来下载的红字发票表

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:07

同学,你好 你可以自己下载

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快账用户7111 追问 2020-08-21 10:09

怎么下载,这个红字不是购买方已经抵扣过,她那边开红字,我这边还要开个红字发票

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:29

同学,你好 你点击红字信息表查询导出,注意日期,最好选的时间长一点,比如8.1号

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快账用户7111 追问 2020-08-21 10:42

我点击哪个

我点击哪个
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快账用户7111 追问 2020-08-21 10:45

老师是不是我根据购买方红字信息,在我这边销售方重新申请红字,点购买方已经抵扣,开具购买开红字的金额

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:49

同学,你好 不是的 你按照我的步骤 1首页,发票管理,最上面有一行,你选择红字发票信息表,里面有个查询导出

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:50

2查找,日期要包含红字信息表开具的日期

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:51

3,下载好 4再去开票页面选择导入网络下载的红字发票信息表,如果不行,选择导入红字发票信息表

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快账用户7111 追问 2020-08-21 10:57

老师这个输入购买方信息还是查不出来

老师这个输入购买方信息还是查不出来
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齐红老师 解答 2020-08-21 10:59

同学,你好 你不用选,就是全部 日期一定要包含开具红字信息表的日期

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快账用户7111 追问 2020-08-21 11:01

还是查不到,没有信息

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快账用户7111 追问 2020-08-21 11:02

没有信息,这是购买方开的

没有信息,这是购买方开的
没有信息,这是购买方开的
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齐红老师 解答 2020-08-21 11:02

你确定对方已经开具红字信息表了吗? 你看看对方的红字信息表下面,是否有编号

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快账用户7111 追问 2020-08-21 11:03

红字信息表编号是手写的你看下我刚发你购买方的红字信息表

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齐红老师 解答 2020-08-21 11:06

同学,你好 有编号说明对方已经成功开具了 你不点查询,你直接点下载试试看

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快账用户7111 追问 2020-08-21 11:09

还是没有,这个我要问购买方吗

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齐红老师 解答 2020-08-21 11:10

同学,你好 如果都不行,你可以让对方下载,然后把文件传给你

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同学,你好 你把红字信息表导入你的开票软件,自动生成红字发票
2020-08-20
你好;    你开票系统 导入红字信息表去开红字发票;  步骤大概啊是;    购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。    
2022-10-24
你好,购买方开不了红字发票,需要销售方在税盘里用红字信息表开红字发票
2021-12-23
您好 勾选平台无法勾选到该张发票 无法抵扣的
2021-11-03
您好,对方税盘注销才可以的 税控盘注销前,数电票是不能红冲税控发票的,你如果要红冲税控发票,还是要去领税控发票。
2024-04-06
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