您好,一般申报个税是按照发放给员工的应发工资的,所以给员工实际发放的工资比个税申报应发的工资少是正常的,因为实发工资=应发工资-专项扣除(专项附加扣除等等)
老师,给员工实际发放的工资比个税申报应发的工资少了,但是老板又不愿意补发,我该怎么做账
比如某员工7-8月无工资,但是直接累计到9月再给他发实际工资,9月本来应该发放30000工资,但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资,应该怎么做这几笔分录呢?计提工资和申报个税的金额是多少?
公司用对公账户给员工发了工资并且备注了是工资,但是申报个税是随便报的,实际发放的工资跟个税申报系统上对不上怎么做账?
老师你好,上个月老板让给跟单员发放了补贴,但是跟单员又不是我们的员工,工资不是我们发,这笔补贴要怎么入账呢?
老师你好,上个月老板让给跟单员发放了补贴,但是跟单员又不是我们的员工,工资不是我们发,这笔补贴要怎么入账呢?
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
老师,我做的工资时1500,,个税申报实发也是1500,但是老板只愿意给该员工1400,这100块老板不愿意给。我该怎么把这100块合理化
您好,请问下为什么不按照公司实际发放的1400申报个税呢?