学员您好,这个问题问题不大 但是不符合做账规范,建议您从这个科目转到三个科目里面去

老师好!我在做账时3个附加税(城建税 教育费附加 地方教育附加)没有设置明细科目,直接设置了应交税金–附加税 ,这样做有啥问题吗?
老师,应付税费二级科目里面为什么没有地方教育附加税?需要自行设置还是直接用教育费附加这个科目
老师,请问小公司税金及附加下需要设置二级明细科目吗?比如,城建税,印花税,教育附加费,地方教育附加费这些? 感谢您的解答!
请问可以单独设个科目为:应交税金 - 应交附加税?因为我们做收支表把地方教育费与教育费附加税、城市维护建设税合并在收支表
老师你好,我们公司附加税在做账的时候只设置一个科目:税金及附加,不区分城建税,教育费等,这样做可以吗?有违背什么原则吗
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
哦 好的 谢谢老师!
不客气 祝您生活工作愉快