发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 交税做借应交增值税,贷银行,普通发票不交税,看下面 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
老师小规模纳税人开出专票。普票请问分别怎么做分录
老师好。请问小规模纳税人开专票和开普票有分别吗?谢谢
小规模纳税人取得专票和普票 分别怎么做账分录
小规模纳税人开普票,分录怎么做,开专票分录怎么做
请问老师,小规模纳税人和一般纳税人做账的区别在哪? 科目设置不一样吗? 小规模纳税人开免税额度的普票和要交税的专票分录分别怎么做?
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,那收到负数发票和所冲红的那张发票在一起怎么做账?
普票冲红
老师麻烦您看看
借:应收账款 负数, 贷:主营业务收入负数, 应交税费--应交增值税 负数,
老师不是普票不管税吗
需要做,只有开发票开免税才没有税