你好!是的。是要相等才对
请问科目余额表中借方发生额和贷方发生额必须相等吗?不相等是不是记错帐
老师,月末科目余额表里发生额借贷双方必须相等对吗
老师,请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表,借贷相等,我是看期初余额,还是本期发生额,本年累计发生额,还是期末余额的借贷相等啊
老师,请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表,借贷相等,我是看期初余额,还是本期发生额,本年累计发生额,还是期末余额的借贷相等啊,比如这个科目余额表,我要看哪里啊?期初余额,本期发生额,本年累计贷方,还有期末余额。
科目余额表是不是期初余额借方等于期初余额贷方,本期借方发生额等于本期贷方发生额,期末借方余额等于贷方余额?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
如果不等,怎么查找?
你好!你先看期初是不是相等。
期初不等,相差2100元 4月的期未余额是相等的 5月期初借方比4月期未借方少2100 请问应该怎么查找错
你好!这个你要先查下上期的期初,因为现在上期期末不等,要看上期期初是不是相等。
4月期初期未及发生额都相等,就是5月期初借方比4月期未借方少2100 这怎么整
你好!你看下哪个科目的发生额是2100.看下明细账。
正常是本期期初等于上期期未余额的,怎么就不等?本期发生额是相等的
你好!估计是因为有些科目你没有结转
是金蝶系统自动结转的,已重新操作过就不知道那里出错了 就是2100预付账款没结转 怎么
你好!你这个根本看不清啊。另外,我估计你这个应该是软件设置的问题了。
没动过,其他账套正
您好!你这个是你自己做的还是软件做的