不能,这个没有,这个没有加计扣除,只有农产品,但是那是一般纳税人 ,
什么业务是对方开来1%的专票,我单位可以按3%抵扣?我以前在学堂课程里学过,忘了是哪个课程里了,哪个老师讲
老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
老师,我现在在一家销售 医用试剂和耗材的单位,客户全是医院,开票时有正常税率13和按3%简易征收,我不清楚什么时候开3的票,我该听学堂的哪些课程可以解决
不是说税务师也可以学习的吗?怎么找不到税务师的课程。税务师集训营课程在哪里看呀。我是很早以前就购买了学堂的会员,现在都找不到老师咨询了。感觉学堂越来越不好了。学个中级快结束了又换老师了,录播课老师半天不更新。税务师还找不到22年课程了。有没有人帮忙解决呀。
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
那么农产品一般纳税人开进专票1抵扣3的业务是什么情况来了?
那也不是抵扣3% 这个是深加工13% ,这个抵扣是10% 加计扣除1%
谢谢您,老师
好的,我先回复别的学员了