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老师,您好!问一个感兴趣的问题:公司这边有一个福利,就是员工每个月可以报销300的餐饮发票。只限于餐饮。但是餐饮的票不能作为进项抵扣呀!公司用这个票来干什么呢,只是给员工的一个福利吗?

2020-08-22 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-22 11:30

这个用于抵减企业所得税,做福利费

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快账用户3256 追问 2020-08-22 11:37

那比如去西西弗书店,充值500元,她给你开了一个预付卡的发票,这个可以用来做福利费递减企税吗?不能对吧!充值的预付卡可以开票,但是不缴税增值税,只有在消费的时候才缴税!我联系到了增值税关于预付卡的那个内容,是不是就是这个意思?老师!

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齐红老师 解答 2020-08-22 11:38

这个后续消费 根据回单做费用,这个只能先做预付账款,充值的预付卡可以开票,但是不缴税增值税,只有在消费的时候才缴税 是的,

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快账用户3256 追问 2020-08-22 11:38

懂了懂了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-08-22 11:42

好的我先回复别的学员了

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这个用于抵减企业所得税,做福利费
2020-08-22
没有车,不能报销加油票。后面的问题,你说的都对。
2020-09-24
聚餐费不需要并入工资申报个税
2023-02-02
你好,这个最好是经过以下,然后做一个附表领导签字,作为附件
2022-01-27
学员你好,这是不合规的,他们认为餐费就是招待费,招待费在企业所得税的时候是要调增利润的,出差误餐补助是不需要调整的,当然为了避免一些不必要的处理账务麻烦,有些企业就有一些不合规的规定,那你只能找替票了
2022-01-06
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