聚餐费不需要并入工资申报个税

老师好,公司发放现金福利和可以计价的礼品,都需要加到员工工资收入中,一并计算个税。请问如果是公司聚餐形式的福利,有餐饮费发票记福利费,请问这个需要并入工资算个税吗?谢谢!
老师好,公司举行团队比赛,奖金是现金或礼品。请问获奖人员拿到的现金或礼品 ,需要并入工资中计算个税吗?谢谢!
老师,有三个问题要请教:1.请问企业为某个员工购买的百元以下的服装和出差用的行李箱计入什么科目?2.员工报销的电影票又计入什么科目?3.员工平时部门聚餐的餐饮费计入什么科目?如果是计入福利费的话需要扣个税吗?谢谢
实务#请问下:公司每月给员工发放实物福利,人人有份的那种,需要缴纳个税吗?如果需要,是不是计入工资里按照“工资薪金”缴纳个税?那怎么记账?因为发放的时候直接计入管理费用和应付职工福利,如果计入工资里会增加工资收入,会增加实发工资金额呀,因为是非货币性福利,这个工资表怎么弄?然后福利这部分又要再次计入“管理费用—工资”吗?这块账我想不明白,麻烦老师指导下,谢谢!
请问老师,但是是餐饮行业,餐厅的服务员等是劳务派遣公司签订的合同。因为计提福利费的基数不包含这部分劳务派遣人员的。23年度在工资列示的金额50万。但是员工的宿舍租金每个月5万,需要放到福利费核算的,这就导致福利费的金额也有50万,跟工资差不多了,请问可以吗?企业所得税汇算清缴调增就可以了吧。福利费金额大于工资也是可以的吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师,餐饮费的话,是记招待费还是福利费啊?谢谢!
餐饮费的话,是福利费
老师,如果是请客人吃饭的餐饮费呢
那个就是招待费呀
老师,有时不知道是谁吃的,记错了有关系吗?
你得问经办人是谁吃的呀
老师,如果是招待费,有40%要在所得税前调出来;如果是福利费,只要不超过工资薪金的14%,所得税就全额扣。对吗?
是的,就是你说的那样子
那这样子的话,员工吃比较划算啊
不是谁划算的问题,是必须要接待的呀
那我们说是谁吃就是谁吃,别人也不知道啊
这个你自己看着办哈。原理都说了哈
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!