您好,您的分录是正确的
老师!您好!劳务报酬现在不需要物预交了吗?按工资薪金申报吗?
七月申报的季度报表是按六月份的报表去申报吗?还是按4-6月的财报去申报?
老师一般纳税人,收到车辆报废赔偿款需要缴纳增值税,增值税税率是13%还是9%的进行缴纳
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
老师上午好,老师我们是苗木专业合作社,小规模纳税人企业之前会计做的库存数量不准,老板让我重新把库存调一下,我问的是我应该怎么把库存的调成实际,现在的库存呢
我公司职工每月大概6000,6月份增加8万多业务提成,一次性申报个税有影响吗
老师,建筑行业,7月给项目上民工报6月个税,现在填写附加扣除项,从1月份开始录入能,还是从6月份录入,录入之后能在6月进行抵减吗?
老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?
老师好,商贸公司开出去的发票比较多,作废发票也比较多,开给个人的发票都是付给法人了,比如4月开出去的发票10万,5月红冲了4月的2万发票,5月又开了8万的发票,那我账上不做4月发票红冲的处理,直接确认收入6万可以吗?
老师,个体工商户添加人员工资时,可以添加退休超过60岁的人员吗?
我查工程施工明细账的时候欠的和支付的都在一块,怎么才能分开呢,
您好,这个是这样子的,没办法分开的。可以在写摘要的时候,区分下
我摘要写着呢,等于都在借方了,这个不影响月底结转成本吗
您好,跟成本金额是没影响的
月底结转成本的数据怎么得来的呢
您好,就是您借方的金额核算出来的
没有支付的也算成本吗
您好,跟有没有实际支付无关的,只要入成本科目就要核算了
现在是工程施工科目
您好,是的,就是这个合计
那我可不可以把没支付的不入成本科目呢,
您好,您东西入库就就应该入成本科目的
他是来了直接施工的
您好,建议直接入成本科目的
就是这个工程施工科目借方总计额,做分录借主营业务成本贷工程施工项目,是这样结转吗
您好,是的,您的理解正确
主营业务成本就是这个项目材料费施工费间接费用,所有的费用,合计额,对吧
您好,是的,你说的对的