您好,您的分录是正确的

收到一批工程材料还没付款借记工程项目_材料费 贷记应付账款_商家 对吗
欠的施工费记在哪里呢,借项目工程施工费,贷其他应付款,对吗
欠的施工怎么记呢,分录借工程施工项目施工费贷其他应付款,对吗
计提欠商家款项,借工程施工项目贷应付账款,对吗
欠的款项计提借在建工程项目贷应付账款 支付了借应付账款贷银行,这样对吗
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
我查工程施工明细账的时候欠的和支付的都在一块,怎么才能分开呢,
您好,这个是这样子的,没办法分开的。可以在写摘要的时候,区分下
我摘要写着呢,等于都在借方了,这个不影响月底结转成本吗
您好,跟成本金额是没影响的
月底结转成本的数据怎么得来的呢
您好,就是您借方的金额核算出来的
没有支付的也算成本吗
您好,跟有没有实际支付无关的,只要入成本科目就要核算了
现在是工程施工科目
您好,是的,就是这个合计
那我可不可以把没支付的不入成本科目呢,
您好,您东西入库就就应该入成本科目的
他是来了直接施工的
您好,建议直接入成本科目的
就是这个工程施工科目借方总计额,做分录借主营业务成本贷工程施工项目,是这样结转吗
您好,是的,您的理解正确
主营业务成本就是这个项目材料费施工费间接费用,所有的费用,合计额,对吧
您好,是的,你说的对的