您好,您的分录是正确的
收到一批工程材料还没付款借记工程项目_材料费 贷记应付账款_商家 对吗
欠的施工费记在哪里呢,借项目工程施工费,贷其他应付款,对吗
欠的施工怎么记呢,分录借工程施工项目施工费贷其他应付款,对吗
计提欠商家款项,借工程施工项目贷应付账款,对吗
欠的款项计提借在建工程项目贷应付账款 支付了借应付账款贷银行,这样对吗
老师,弥补年度亏损额,是按顺序弥补吗,比如22年亏10万,23年亏5万,那先用22年的10万额度吗,用完再用23年的5万吗
老师 这个我该怎么做呀 重新做了税款计算,是显示这个:姓名【温银凤】证件类型【居民身份证】证件号码【52**********067】:上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。
跨区域涉税里面的合同金额是按合同里的金额填写,还是按要开发票的金额填写
老师,我们公司买的半电动的推车,运货的,4000多需要入固定资产吗
老师好!小规模公司,所得税计提是营业利润×0.05还是(营业利润+营业外收入)×0.05呢?同时分录怎么做?
老师,请问我们是服务性行业,工资可以做成本是吗?那这个会计分录怎么做呢?
老师 电子税务局里面的 现金流量表 必须得填吗? 如果必须得填的话 光填 销售 购买材料商品 接受劳务支出可以吗?
老师,我们正常的供应商是月结货款,有些零星小额的配件也是在这个供应商采购,但是是个人现金支付后报销的对方开的发票抬头是我们公司,这样操作行吗?
老师麻烦问一下职工福利费需要计提缴纳工会经费吗
固定资产的折旧年限可以改吗?
我查工程施工明细账的时候欠的和支付的都在一块,怎么才能分开呢,
您好,这个是这样子的,没办法分开的。可以在写摘要的时候,区分下
我摘要写着呢,等于都在借方了,这个不影响月底结转成本吗
您好,跟成本金额是没影响的
月底结转成本的数据怎么得来的呢
您好,就是您借方的金额核算出来的
没有支付的也算成本吗
您好,跟有没有实际支付无关的,只要入成本科目就要核算了
现在是工程施工科目
您好,是的,就是这个合计
那我可不可以把没支付的不入成本科目呢,
您好,您东西入库就就应该入成本科目的
他是来了直接施工的
您好,建议直接入成本科目的
就是这个工程施工科目借方总计额,做分录借主营业务成本贷工程施工项目,是这样结转吗
您好,是的,您的理解正确
主营业务成本就是这个项目材料费施工费间接费用,所有的费用,合计额,对吧
您好,是的,你说的对的