你好,是的,分录是正确的
工业企业采购原材料,运费500取得的是普票未支付给运输公司 记入原材料成本分录: 借原材料10万+500运费 应交税费1.3万 贷应付账款11.3万 应付账款500元 对吗?
材料入库有运费分录是不是这样做? 借:原材料1万+100运费 借:应交税费-应交增值税-进项税1300+13 贷:应付账款A公司1.3万 贷应付账款B公司113 对吗
老师,对方要作废运费发票,运费发票我也进到原材料成本里了,现在如何往回冲?当初运费分录是: 借:原材料-10万,借: 进项税0.9万 贷: 应付账款10.9万。我除了要进项税转出0.9万,原材料消耗这里应该如何调整成本?
一般纳税人建筑公司,采购施工材料,要预先付材料款,未收到发票,会计分录 借:合同负债10万 贷:银行存款10万 收到专票 借:原材料8.85万 借:应交税费-进项1.15万 贷:合同负债10万 领取材料 借:合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85 还是这样如下出分录 借:预付账款10万 贷:银行存款10万 收到专票 借:原材料8.85万 借:应交税费-进项1.15万 贷:预付账款10万 领取材料 借:合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85
资料:华厦建筑公司2018年10月份的材料采购业务如下。6日,应付市运输公司承担上述钢材运输费10000元,运达工地仓库装卸费600元。12日,王一报销差旅费1850元,余款退回,结清原借款,原借款200015日,材料供应处购买办公用品支付现金756元。16日,本月应付材料采购人员工资6800元.编辑会计分录
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