提前开发票有虚开发票的风险,
你好,老师我想问下,去年我们给另外个公司开了一张增值税专用发票十五万多,但对方迟迟不付款怎么办呢?我们这边税也扣了不少,对方估计也抵扣了吧
老师,我们公司定报纸1800元,对方也跟我们开了1800元的发票,但今年对方不能送报纸了,就退回了1000元给我们,怎么做账呢这个退回的钱
你好老师。请问,我们公司对公付货款。对方发票多开了1800。下个月少开1800。这个不算虚开发票吧
请问,我们开票给公司,对方老板个人账户打款过来。算虚开发票吗?
老师,你好,发票开了电线及配件1800多,而后面清单1800,问开票方,说是多余的金额是税,请问下后面的清单是不是也要和发票金额核对上的
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
我们下个月少开1800可行吗
实际工作是可以的 但是要注意其中的风险
嗯嗯好的谢谢老师
您好,不客气的,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价