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老师有个问题想问一下,本月购入原材料已付材料款,但货到下月才回来,我给货款就当月入了借:原材料贷:银行存款,但仓库这边安实际来料时间入库,那当月我的台账不是和仓库对不上了吗

2020-08-25 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-25 09:44

你好!是的。这样是对不上,你这个分录做的本身不对,应该先计入预付账款。

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你好!是的。这样是对不上,你这个分录做的本身不对,应该先计入预付账款。
2020-08-25
借应付账款贷原材料借原材料贷应付账款。
2021-05-27
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
同学你好 你是不是有暂估的
2022-07-18
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
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