您好,可以的,说明有应付而未付的款项。
收到一张餐饮费普票 贷方可以记入应付账款吗?
收到餐费发票,开的是*餐饮服务*餐饮服务,可以入账吗?应该是*餐饮服务*餐费
小规模纳税人发生的餐饮费用,可以借记销售费用餐饮费贷记应付账款吗
一般纳税人简易征收企业收到一张成本发票(普票)应该怎么记账,借主营业务成本,贷应付账款 这样记可以吗
老师,我想问下,比如七月份,我们老板出去吃饭,开了两张普通发票,是餐饮费,我可以合并到一起做账吗?比如,借管理费用-餐饮费510,贷,其他应付款510可以吗
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?
费用报销单的贷方也可以用应付账款吗?
可以的,不过一般是给员工垫付的费用支出,没有实际报销的话,一般是计入其他应付款科目核算的。而这个应付账款是直接对酒店没有结算的餐费,是可以计入应付账款科目的。
那像是餐饮费的普票之类的 贷方计入应付账款好点还是现金银行之类的?
如果报销了,就贷记库存现金或银行存款。如果是员工垫付没有报销的话,就贷记其他应付款--XX员工
还有一个问题 比如说小规模纳税人 一次开票要开十几万 那只能用万元版的一张一张开吗?小规模可以申请领十万元版的吗
1、是的,如果没有赠版的话,就只能一张一张开具了。 2、可以去税局办理增版为十万元版发票。