需要做两部分录借应收票据贷银行存款 借应付账款贷应收票据,
您好,请问公司购买的承兑用来支付货款,我做的内账,可以直接做,借原材料,贷银行存款,营业外收入吗
老师好 想问下内账改怎么做?内账是根据收付实现制吗 比如收到一笔货款 借 银行存款 贷 主营业务收入可以吗 就是按照银行流水做 是不是不用管税之类的 付货款的时候 直接借记成本 贷记银行存款?
有的会计分录可以抵消的吗?会不会有什么影响?比如购入原材料,货到后付款时又发生了现金折扣,此时分录是 借:原材料 应交税费—进项 贷:银行存款 营业外收入 后来我觉得奇怪写的是这样: 借原材料 应交税费—进项 贷应付账款 再借:应付账款 贷:银行存款 营业外收入 请问这两笔分录有什么不同吗?
您好老师,我想问下餐饮业帐务的问题,就是采购的原材料不入库直接做借营业成本。贷应付账款/银行存款,月末盘点有库存怎么做了呢
您好老师,我想问下餐饮业帐务的问题,就是采购的原材料不入库直接做借营业成本。贷应付账款/银行存款,月末盘点有库存怎么做分录
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
直接支付材料款就是借原材料贷应收票据