你好,调增当然是亏钱了,要多交税。
如果企业的利息支出和公益性捐赠调增应纳税所得额,企业是省钱了还是亏钱了,对企业有什么影响
甲公司2020年度利润总额300万元,应预交企业所得税税额60万元,在营业外支出账户中列支了,通过公益性社会组织向灾区捐赠了40万元,已知企业所得税25%公益性捐赠,支出不,超过年利润总额12%的部分,准予在其计算企业所得税应纳税所得额扣除记忆算甲公司当年应交应补交企业所得税税额的下列公寺中正确的是
请问老师,就是我们向公益机构捐赠了钱和物资,那我做账的话就是借营业外支出,捐赠支出,贷库存商品银行存款吗?就是我们企业现在是亏损状态那这个捐赠需要调增那些吗?还有业务招待费也是超很多,我调增的话还是亏损的那还是不需要交企业所得税的吧?
某企业当年利润总额500万,其中,公益性捐赠支出30万企业进行了以下处理,税务检查时,正确的是()A.当年应纳税所得额500万B公益性捐赠支出全部可以在当年扣除。不必调整C,应纳税所得税额是494万利D公益性捐赠支出调减6万
某居民企业2021年会计利润总额为700万元,企业本年度符合规定的公益性捐赠支出为100万元,2022年度核定结算的亏损额是500万元,假如没有其他纳税调整事项,2021年营缴纳企业所得税
保险,可以开具专用发票不
老师,请问新成立的劳务建筑分包公司用不用进自然人电子税务局填写报表?
怎么计算公司一个产品的人工费比如产品从焊锡,到组装,在到半成品,在到组装,在到成品。每道工序的人工怎么算出来
个体工商户,需要交个税吗
老师您好,我想问一下,农机具补贴企业所得税是免税的么,在填月度企业所得税报表时,这个补贴填在哪栏里
请问有限合伙企业收到股东多余投资款记什么科目,实收资本或者资本公积都可以吗?记实收资本后面是不是可以抽出,记哪个更合适
残疾人就业保证金上年在职职工人数包不包括临时工
老师 上个月开错的票 刚才红冲了 怎么还要交税,
我们厂房不大,是房东私人的,房东不愿意开发票,我这个房租怎么记到公司里面呢
小规模纳税人,收到20万工程款,这个季度未开票,下个季度再开票,怎样做账?
费用调增了,把钱给了别人,就是别人交税了,然后用利润扣自己给别人的钱,不是省钱了吗,为什么是亏钱
你这边不是所应纳税所得额调增?所得税=应纳税所得额*所得税税率。
如果是费用调增,那么应纳税所得额应该调减才对,那才是少交税。
你说的太深奥了,你要跟我说所得税是什么意思,应纳税所得额是什么意思,应纳税所得额怎么算出来
这些都是基本概念呀,首先应交所得税=应纳税所得额*所得税税率;应纳税所得额=利润表上的利润总额%2B纳税调整事项,应纳税所得额才是用来计算所得税的基数,而不是利润总额。