你好,只要由应税业务都可以开发票的。专票普票没有硬性,看客户需求,就是按照项目开好、金额别错即可。
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
有些是不能开专票的,比如餐费这类。
建筑挂靠的怎么处理?公户进账后再转出去不会被怀疑吗
那你只能说是分包给别人。
这个具体做账过账都是怎么操作呢?有时间的话可以详细讲一下吗老师!
就是当作分包业务处理,明面上就是你们承包的工程啊,然后你们再分包给下家,当作正常业务去核算,付出去的就是你们的成本,甲方给你们的就是收入。
因为我们已经开给对方十五万票了,账过了公户留一部分后还是装给对方公户吗?隔多久可以呢
对啊,都是公户啊,你就不要去想什么挂靠,当作正常业务往来,就是付给下家的工程款。按照进度。