你好 3月做账暂估 借管理费用-设计费等贷银行存款 6月收到发票 冲3月分录 前面分录不变 金额负数 在按发票做一笔 一样的分录即可
请问老师我8月份开的教育经费发票能在六月份报销么,怎么做账,在6月份计提,8月份付款
王老师你好!请问在3月份付的款,6月份才开回发票的设计费怎么出账?
老师您好,我3月份付的货款,3月份已经做成本,发票6月份才收到,请问收到发票怎么做账
你好老师,6月份才收到4月份的打印机维修费的发票,付款也是6月才付的,发票可以直接在6月入账吗?
1月份预付3个月房租6万元,1月份开始计租金2万,3月份才收到发票。请问1月份付款怎么做账,每月怎么分摊记账?3月份收到发票怎么做账?