您好 一般纳税人以公司名义购买车,取得的增值税专用发票可以抵扣进项税
老师,一般纳税人以公司名义购买车,取得的增值税专用发票可以抵扣进项税嘛
老师,一般纳税人以公司名义购入一辆车,取得的机动车销售发票可以抵扣增值税和所得税吗?
老师,一般纳税人的五金商贸,用公司买车,取得的专票,可以抵扣增值税吗
你好 老师 我想请问一般纳税人以公司名义买的车,取得的进项专用发票是可以用来抵税的吧?
一般纳税人以公司名义买车取得专用发票,可以抵扣什么税
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
以前看书对这个车有要求,小汽车的不能抵扣,只有货车,装载车等可以,老师有这么一说吗
现在早就可以抵扣了 很多年前的是这样
还有,再问下老师,那个买车的钱可以全额抵扣企业所得税是吗?
买车的钱可以全额抵扣企业所得税 是的
那老师,一般汽车摊销几年呢?
汽车最低可以按四年计提折旧
老师,还有个社保的问题想问问您, 就是我社保已经开啦,需要缴纳的社保都已经在社保局交啦,我看到电子税务局有个社保申报及缴纳的申报表,那个需要再申报嘛。
是您的社保费已经是社保大厅缴纳了 对吗? 是同一个所属期么
那个社保他是半年打一次单子,一下交半年的,
那社保大厅交了同一属期的 电子税务局就不要交了
那也不用申报了哈
是的 也不要申报了