你好,这个是卖给学生的计入其他业务收入,如果是送给学生就计入主营业务成本

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我们的房东是私人,每个月房租57000,但是他提供不了发票给我们,这笔大的费用我就不能在帐上做,只能在帐下做帐,我想请教一下老师我有什么办法把这笔账做帐上
你好,那你没有发票不能税前扣除的
那就只能做帐下了是吧?
对的,然后调增就可以了
老师的意思是我帐下做帐,汇算清缴的时候再调出来吗?
嗯,是的,也可以直接计入营业外支出
幼儿园买垃圾袋,防撞条,全能水,钢丝球是计入什么科目呀?
计入管理费用科目就可以的
我可以计入管理费用办公费吗?
你好,可以计入办公费的
再麻烦问一下老师跟幼儿园小朋友买的绘本是计入成本还是计入办公费呢?
计入费用里面吧,这个不是送给小朋友的
是买给小朋友看的不是送给他们的
对,计入低值易耗品里, 就行了
计入低值易耗品那还是要一次性摊销吧
嗯,是的,或者直接计入费用也行