这种情况下你直接放到业务成本。
老师您好,公司国外有个项目现场,从国内邮寄一些工具过去,快递费花了一万多,是物流公司收取的费用,请问快递费计入什么快递科目好一些?还是直接做在主营业务成本中,算是那个项目产生的成本
公司主营就是做外贸,也会承接国外公司一些业务,帮助国外公司在国内操办展会活动等(不是主营业务),签了合同,那我们因为操办展会发生的场地费,雇的人员费等计入什么费用科目,计入其他业务成本还是按照发票项目直接计入期间费用呢
我们是一家物业公司,其中几层都是我们集团内部的十几家公司(我们物业公司是其中一家),其余楼层都是正常租用办公地点的公司,物业公司承接整栋楼的物业服务。水电费、空调服务费、网费等这些都是和供应商直接签的整个楼的合同,再由物业公司转售给下游公司。因为我们内部的其他公司,也使用了水电空调网费这些服务,以前就是直接开的发票,他们做费用,我做收入。但这样的话等于我们多了一道流转税(因为我们开给其他内部公司的时候并不盈利),供应商是小规模纳税人,只用供应商开给我们的发票抵扣的话,就会多缴税。我们这种情况,能不能根据国家税务总局“国家税务总局公告2018年第28号”第十八、十九条分摊?可以的话怎么分摊?谢谢老师。
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,我们属于非学历教育培训公司,接了个农业培训项目,培训场地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等费用,会议室可以免费使用,请问一下培训期间发生的餐费住宿费是直接计入管理费用会议费呢?还是说直接计入主营业务成本?
老师负债表上可以这样看吗,实收资本减去未分配利润或加上
现金支付的工资,税务不认可吗?
你好老师,如果我这个月的增值税有留底,然后后面好几个月都用不完,在后面几个月里面这个增值税这笔业务就不需要做了,对吧?老师
续郭老师上个问题。那我调去年的账,能不能不调收入,成本少结转!没有结转的继续留到工程施工科目里
建筑行业账务处理,会用哪些分录,详细一些
这道题,答案里面的单位变动储存成本4*(10%+10%)怎么理解?
双重股权结构可防止公司被恶意收购,怎么理解这句话?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
那这部分费用和自己公司的活动费用无法分开呢?
如果已经计入期间费用的话 可以说得过去吗
那如果说没办法分开,你可以放期间费用处理。