你好,让甲去代开劳务费发票,否则不能税前扣除
老师好,甲销货给乙,乙付清款给甲,由于这个业务是丙(个人)介绍的,甲要拿好处给丙,甲转账给丙5万,但丙不能开发票给甲,请问这个怎么处理?是要让甲去代开劳务费发票吗?
你好!老师,有个问题想请教一下,现在有甲方、乙方、丙方、甲方欠乙方货款、乙方欠丙方货款,丙方又欠甲方货款,都给开发票的,现在为了平账,甲方开转账支票给乙方,已方背书给丙方,丙方再背书给甲方,可以这样操作么,要注意什么,都是真实的往来业务,为了平账
老师好,甲乙丙三个公司,甲预付乙100万,甲也预付了丙50万,乙欠丙80万,现在甲乙丙签了个三方协议,丙不用给甲供货开票啦,把甲预付丙的50万变成甲一共预付乙150万,乙欠丙30万。请问老师这样的协议可以在外账上冲账吗?合不合理,有没有税务风险?
老师问你个问题 1 ,建筑劳务公司 甲分包给乙,乙分包给丙,甲代丙发放了工资 乙出付款委托书委托甲代乙把工资发给了丙的农民工工资 这样农民工的工资个税是由甲 乙 丙 那个公司缴 2 丙公司需要在账务上做应付职工薪酬的账务处理吗
老师问你个问题 1 ,工程项目 建筑公司 总承包甲分包给建筑公司乙,乙把劳务分包给劳务公司丙,丙给乙开劳务发票 甲是用农民工专用账户代丙发放了工资 乙出付款委托书委托甲代乙把工资发给了丙的农民工工资 这样农民工的工资个税是由甲 乙 丙 那个公司缴 2 劳务公司丙 的农民工收到了甲公司给他们发放的工资 丙公司需要做账务处理吗 分录怎么做
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,我公司二季度没有开票额度了,在第三季度月初开票做帐到二季度有影响不
当期所得税费用的公式怎么理解?为什么递延会出现在这里?
老师,税务要求提供业务真实性的情况说明,请问有没有相关模板,谢谢
这是过了吗?不知道拿的到证书不?
你好 请问一般餐饮店具体要对哪些商品进行盘点呢