你好!借管理费用—社保—公司部分 其他应收款—社保—个人部分 贷银行存款 然后支付工资的时候, 借:应付职工薪酬—工资, 其他应收款—社保—个人部分 贷:银行存款

2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
缴纳社保分录
你好!借管理费用—社保—公司部分 贷:应付职工薪酬—社保。 实际缴纳的时候, 借:应付职工薪酬—社保, 其他应收款—社保—个人部分 贷:银行存款。
计提时就贷:银行存款了吗
你好!计提的时候, 借管理费用—社保—公司部分 贷:应付职工薪酬—社保。 实际缴纳的时候, 借:应付职工薪酬—社保, 其他应收款—社保—个人部分 贷:银行存款。
个人不计提吗
你好!个人的在缴纳的时候计入其他应收款就可以了。
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。
冲销六月份多计提的工资 3300怎么写摘要和分录
你好!你摘要直接就按你说的。冲销六月份多计提的工资 分录跟计提的时候一样,只是金额写负数