借款那不需要开发票,借银行 贷其他应付款
我们老板和别人借了5万,直接打到我们公司账户了,别人也是对公账户 应该怎么记账啊 不是收入,是借款 还给人家开了票
我想问一下,应收账款已全部收回,但是有的直接入了公户记账公司记账了,一部分现金直接给投资人退回资本了,还有现金给老板私户了,导致应收账款账户有借方余额,发票已全部给对给对方开了。该咋调账。
老师,有一笔这样的款:以前年度从公户上打了一笔款给老板,记的是老板的其他应收款,老板将这笔钱借给了别人(对方账户不清楚是公还是私户),现在是人家还款了,是直接公对公转过来的,请问这个款可以冲老板的其他应收款吗
我们给甲方中建一局开了20万的工程款发票 但是甲方没有把工程款打入公司账户 是让我们做了20万的工资表把款分别发到每个人账户上的 之后老板又从每个人账户上收回这些款到个人账户了 这样我们财务该怎么处理呢
老师你好,请问对方是个体开了普票给我们,开票是名称是公司名称,但是我们打款是打到营业执照上法人个人账户上,对方也提供了身份证和营业执照复印件,请问我之前来票的时候是做贷应付账款-**公司现在打款打到个人账户,是直接做借应付账款**公司贷银行,还是要通过其他应付款个人账户转换啊
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
请问29期校长课里教工业实操吗?
老师 建筑工程上买的商务用车40万放到固定资产,折旧放到管理费用 还是工程施工里面
汇算清缴的时候,固定资产折旧填完有些不合适的地方,可以预提风险提示吗,从哪看
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
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主要是这个公司现在缺票,我们老板就让给开了
还有一个和别的公司的咨询服务费,应该怎么写分录啊
那这个是虚开发票,你们开就需要做收入,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,
那咨询服务费应该怎么记啊
你们收到还是开出,开出做收入,收到做借管理费用 贷银行
开出 二级科目写什么
借:应收 贷:主营业务收入-咨询服务费 贷:应交税费- 应交增值税,
是我们咨询别的公司 给别人的钱
那就是收到发票,借:管理费用-咨询费 贷:银行
借:管理费用-咨询费 贷:其他应付款