你好,借:固定资产45 贷:银行存款15 应付账款30
快账 会计问答 问答详情 甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下: (1)2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银行存款支付其他费用为5万元。 (2)2019年5月10日,该生产线安装完成,并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。 (3)2019年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月租金收入20万元(不含增值税),租入方于每月月末支付租金,租期4个月。 (4)2020年6月30日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存入银行。列出会计分录,谢谢老师
老师,你好,我们是工业企业,矿山矿洞有个变压器安装工程,总价45万,已安装验收完,由于公司资金紧张只支付了15万,想问下这15万的发票如何入账?
3.1、某公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%,其2017- -2021年与固定资产有关的业务资料如下: (1) 2017年10月1日,购进台需要安装的生产设备,买价为500万元,增值税额为65万元,另发生运杂费2万元(不含税),款项以银行存款支付。该设备于当日投入安装,发生安装费用50万元,全部以银行存款支付。设备于11月20日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧。 (2) 2018年12月31日,对该设备进行检查时发现其已经减值,预计可收回金额为333万元,计提减值准备后,该设备预计净残值,预计使用年限、折旧方法不变。 (3) 2019年12月31日,因生产经营方向调整,决定采用出包方式对该项固定资产进行改良,改良工程验收合格后支付工程价款。该设备于当日停止使用,投入改良。 (4) 2020年4月20日,改良工程完工并验收合格,以银行存款支付工程总价款30万元。当日,改良后的设备投入使用。预计尚可使用年限8年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值27万元。 问题还没输入完,请老师回复(PS:我基础比较差)
你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师,营业执照增项,稀土功能材料销售和金属矿石销售属于哪一类?谢谢
老师,法人向公司账户转钱,当作借款或者投资款 哪个合适呢?
公司向员工和股东借款,直接用银行回单做凭证可以吗
老师,24年12月购买设备的一张发票,进项税已经抵扣,在4月份作废,怎样做账务处理?
老师,您好!一个人可以是两个公司的财务负责人吗?
老师,你好,公司出售用车辆其他业务收入还是营业外收入,非车辆出售企业
老师你好 网银证书服务费年费,归集到那个科目里
老师,我收到一张机械租赁发票,金额分摊到月份,如何写完整会计分录嘞
个体户,股东有工资,正常报工资薪金所得个税,正常报专项附加扣除。 那报经营所得个税的时候,成本费用里面有工资的数据。专项附加扣除汇算清缴也不能录入对吧,只能工资薪金和经营所得选择一处对吧
老师你好,我们公司买土地的时候缴纳了契税的,然后现在城市基础设施费我们入账入了房产里面缴纳了房产税这一部分还要缴纳契税吗
但是我们的发票只开了已付款的那15万?
可是实际上你固定资产值45万呀
可是要有发票才能入账啊,那30万还不有发票的
谁说一定发票才能入账呢,肯定是按实际金额做啊