同学你好,普票是可以的;如果是专票是不可以的;

老师,客户开的打车费发票,公司名称写的我们,纳税识别号也对,但是地址她们写她们自己的地址了,这种发票能用吗
老师我们是小规模纳税人 给对方开的三个点的劳务专票 但是我们自己销售方地址栏写成了公司名称 这个有影响吗
小规模只有公司名称和地址的普通发票能用吗?对方给我们只填写了地址和名称,没写纳税人识别号
对方开的发票只写了我们公司的纳税人识别号和公司名称 账号和地址没写 这种发票可以不
对方开的发票只写了我们公司的纳税人识别号和公司名称,没有写账号和地址。这种发票可以用吗?
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
是普票,但是老师确定不要紧吗?这个地址填的都是别的公司的
同学你好 普票不涉及抵扣,所以一般地填写错误是没有关系的;