你好,付款时, 借:应付账款 贷:银行存款 退回时,只需要对这笔退回的业务进行冲红处理即可
老师,我想咨询个问题。就是公司付一笔款,账号错了原路退回,但是流水没有付出去的那一笔,只有退回来的那一笔,这个分录怎么去做啊!
老师想问你一个问题,就是公司收到一笔法人的款就50,我放了其他应付款里,那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录 然后又退回去了就是反向做了一笔那月末就不用管了吗
你好,我想请教您一个问题,就是我们银行有一笔款,因为账号输错了,然后打出去被退回了这笔款的会计分录要怎么做呢?
付钱,账户有问题打了1次钱退回来了,又换了个银行付钱,结果账号有误,又给退了,最后成功的付出了一笔,这三笔账怎么做?本来错的那笔我都想不做了,结果出纳那里过不去
小企业会计准则,公司付了几笔报销款,有两个人账号错了银行退回了,然后重新支付付出去了,那么可以只写一笔借管理费用贷银行存款的分录吗,之前付错的那笔不记账,退回的也不记账
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
我是这样做的,先做一笔 借:应付账款 正数 贷:银行存款 正数 然后 借:应付账款 负数 贷:银行存款 负数 最后再付款时: 借:应付账款 正数 贷:银行存款 正数 但是这样做的结果就是银行少了这笔款,余额对不上
你的钱,只有一出一进,凭证上怎么又3次变动呢
最后付款完了之后,应该是少了一笔钱的,因为你本来就是要付款出去呀
主要是我只看到先退款,绕后再付款
就是1944.84这笔款
退回之后是什么时候付的没有看到啊
只看到一个付款跟一个退款
是不是没有重新付
明白了 谢谢老师
好的,祝你学习愉快,工作顺利