借应付帐款 借财务费用负数 借财务费用 进项 贷应付帐款

老师您好!银行手续费我是当月开票,次月拿发票(专票)的。但是银行手续费的回单在当月是做了凭证。那么我次月拿到发票抵扣时,怎么做分录呢?
老师,之前每个月拿到手续费银行回单时,我入账,借:财务费用-手续费,现在从银行开具了手续费的增值税专用发票,现在应该怎么入账
老师,当月银行手续费,后续开发票,银行开具的是增值税专用发票,我在当月入账是怎么入账呢
每月产生的财务费用根据当月银行回单已经入帐了,这个月收到了银行开的手续费发票,专票,从1月到现在的手续费发票,这个怎么入帐呢
老师,我们的银行手续费在拿到银行回单时做账:借:财务费用—利息支出 贷:银行存款 现在向银行申请了开手续费发票,拿到银行手续费发票后,需要怎么做账?
老师说的是一组分录吗? 我在当月做账时, 借:财务费用~手续费 贷:银行存款 我在次月抵扣手续费专票时,按老师的分录吗? 借:应付账款 贷:财务费用 再:借:财务费用 借:进项 贷:应付账款
你好 是的 分录是这个