同学你好, 现在 借,财务费用一手续费,负数 借,应交税费一应增一进项,正数;
老师,之前每个月拿到手续费银行回单时,我入账,借:财务费用-手续费,现在从银行开具了手续费的增值税专用发票,现在应该怎么入账
老师你好,麻烦请教一下,我们支付的银行手续费,之前已经计入财务费用-手续费,现在收到了银行开具的手续费发票,该如何做账呢?借:应交税费-进项税,贷:财务费用-手续费,合适吗?
老师,我们的银行手续费在拿到银行回单时做账:借:财务费用—利息支出 贷:银行存款 现在向银行申请了开手续费发票,拿到银行手续费发票后,需要怎么做账?
收到银行手续费专票,之前手续费做账分录借财务费用贷银行存款,现在收到专票怎么入账
之前银行手续费按回单,借,财务费用,贷,银行存款,现在收到了之前所有手续费的专票,该怎么做账
老师 收入的确认时间的政策吗
同一个人其他应收款和其他应付款有余额,怎么才能把做分录让这个往来减少
企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;
老师,如果2020年的银行手续费发票在本年度没有开进来,在2021年1月开进来时,到1月份入账时,是不得用以前年度损益调整这个科目
同学你好,是这样的;
老师,那如果取得的不是专用发票,而是普通发票,应该怎么做账
同学你好,如果是普通发票,不需要再做账的,因为之前已经计入财务费用了;
那把发票往哪放
同学你好,将发票附在之前财务费用凭证后面