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暂估成本的发票回来啦!怎么做账,如果收到的发票和当时暂估有金额差异,用调整成本吗

2020-08-29 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-29 13:35

之前结转了成本需要的 借应付帐款贷库存商品 借主营业务成本负数贷库存商品负数 借库存商品,进项,贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品

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2020-08-29
您好:
借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估
收到发票
借:主营业务成本(负数)
贷:应付账款-暂估(负数)
再做正数分录
如果多票就计入现在,少了发票下次来了再冲账
2023-08-16
同学 你好,先冲减上个月暂估的金额。 再根据发票的金额入账。
2021-11-19
你好; 是的; 就不用调整 ; 金额一致直接 把发票附在成本后面即可; 不单独调增分录了 
2023-07-27
暂估的成本直接冲红再做正确的就行了
2022-01-15
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