同学,你好 先在税务系统中查询是否已经报送。 如果报送了的话,即使不打印出来也算是已开具了,开错了如果没有跨月可以直接在系统里作废,不打印也可以。跨月的就需要开红字发票了。
老师,问下资产负债表中的期末余额在金蝶软件里面出来的时候是负数,申报资产负债表的时候在应收账款期末余额也填写成负数,不在预收账款里面显示,可以吗? 如果说不可以的话,那已经申报了,增值税,还有所得税已经缴款成功了,现在可以直接在电子税务系统里面作废申报,重新填写申报报表吗?
在金蝶系统里开增值税发票,还没打印出来,系统就已经报送了,现在要改里面名称资料,在系统哪里可以更改?
老师好,留底税额有2000元,我现在要填入做账系统里面反应出来,负债应交税费——曾值税留底税额2000借方,这样填完试算不平衡了,以前代账公司没有给我们做账,我只是从报税系统里打印出来资料。打算从这个月开始自己做账。
老师,我现在遇到一个很麻烦的事情,就是我们单位有个资产管理系统,和财务系统金蝶是同步的,也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了,然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产,我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账,然后又重新入库,但是我不知道怎么做才能平账,如果重新入又按以前的院值入吗?折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?
1-6月应该计入管理费用的计入了营业费用里,7月做了调整,第三季度营业费用利润表上负数了,会有税务风险吗?帐是7月份做的红字重做前两季度报表没有变化,就是利润表上营业利润负数了管理费用篮字利润总额是对的
1-6月应该计入管理费用的计入了营业费用里,7月做了调整,第三季度营业费用利润表上负数了,会有税务风险吗
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评谢谢,科目串味了,调账摘要怎么写啊
老师您好,我收到购进货物电子增值税专票备注栏里写我方银行账号信息不对,那还可以做进项抵扣吗? 是否需要冲红重新开具?还有电子发票购进货物发票是不是可以不备注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限责任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股东认缴的出资额于2035年12月 31日前缴足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股东认缴出资额的最晚缴足期限应为 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 老师,这题为什么选C ,不是说2024年6月30号之前成立的公司,2027年6月30号之前要全部实缴完。
老师好,本公司是2016年开办的,注册资金500万,实际到现在交纳了200万,这种在2027.6.30之前到工商办理一下,可以再延续3年,把注册资金缴足,这种理解对吧?
2022年的时候,我们有一张轻循环油的进项发票,因为税务规定,六月几号之后进的轻循环油发票不能抵扣了,但是没收到具体的红头文件,加上公司之后也没在经营(大概2024年七八月份有了危化证后才开始经营),所以我当时做了账面调整:借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,总感觉不太对,因为电子税务局里面有没操作过,分录后面也没结转,现在这个进项税额转出里还有余额。那我应该怎么操作呢?(其他正常业务我也没在结转增值税,直接就是次月:应交税费-应交增值税-已交税金)
本月2日申请了截止8月的留抵退税,这个需要做什么账务处理吗?需要专门计入什么科目吗?如果收到了退税又怎么处理?
历史年度的科目录错了可以直接在本月更正吗
有交社保的工资模板吗