这个最好是都对公比较好 ,少量对私可以
开专票必须对公打款吗 开普票呢 也是吗 都不能公对私是吧
一般纳税人开专票? 是必须走了对公账户才可以开吗?
老师,请问开专票是不是必须走对公账户普通发票可以对公也对私
普票必须公对公吗还是公对私也可以
你好,老师,请问一般纳税人企业专票是必须有合同并公对公转账吗?那购买材料开进来的普通发票也必须对公吗
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
大于1000块就必须转对公是吧
这个最好是,要税局不让税前扣除就完了
税前扣除是怎么回事呀,比如我们开出去促销费发票,是活动费用,怎么出分录,
那说针对是购买方,税前扣除,你这个就不是了,你这个最好是公对公比较好,少量私户可以,金额不大可以,这个没有确切数字规定,不过这个最好是不要超过1万
老师。我们开出发票收到钱,怎么做分录啊
对方是相关费用,按扣除标准税前扣除是嘛
是的,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借银行贷应收
这个为什么要用主营业务收入,其他收入呢
不是主营吗,那做借应收贷其他业务收入,应交增值税, 借银行 贷应收