你好,写报销款就可以。

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师,您好,我想问一下,就是我们法人给公司买了空气净化器,然后也开了发票,他现在是要把买空气净化器这笔钱从公司转到他自己的个人账户上去,那这样我备注的什么备注什么
老师你好,请问对方转了一笔钱转到我的私人账户,现在对方要求开发票,由于对方信誉不是很好,我不太想把这笔钱给他转回去,让他再重新转到对公账户里。,我现在应该怎么操作?我自己转上去备注好?还是必须转回去?
老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?
老师你好,然后我们公司打算购进一台设备2000块钱,然后这个没有进项发票,但是也得入账嘛,然后对方给我们开收据,您看我可以直接嗯把对公账户的钱转给法人,然后明细标注上报销。购进设备款吗?这样可以吗?嗯,要不然你看还得法人掏了钱之后,我再从对公账户上转2000给他,其实最终还是从对公账户上转给他,这样的话一步到位可以吗?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
他是买了两个,两张不用的发票,可以一起转账吗?
没看懂 两张不用的发票是啥
他是同样产品买了两个,但是两个是在不同的店家买的,这样发票开出的店家也不一样
全都是公司使用的不管发票 都可以转给你老板
好的好的,谢谢了(^~^)
不用客气的 工作愉快