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老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?

2022-07-08 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 15:32

同学你好 做固定资产清理就可以了 没有发票可以暂估

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快账用户2301 追问 2022-07-08 15:33

分录可以告诉下吗?

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快账用户2301 追问 2022-07-08 15:33

我们卖出的,就是按销售的分录做是吗

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齐红老师 解答 2022-07-08 15:38

一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理

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快账用户2301 追问 2022-07-08 15:42

当月买进来的,当月卖出去,也必须要这样做吗

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齐红老师 解答 2022-07-08 15:47

同学你好 那就不用折旧

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同学你好 做固定资产清理就可以了 没有发票可以暂估
2022-07-08
你好;    可以的。 可以申请电子发票的 ;    是的。 你就对应跟着供应商的名称来开  不要开错了。       供应商开票给你 。 你开票给终端客户   
2022-03-11
你好,对方不要发票可以不用发票的,你正常做无票收入就可以的。
2022-02-25
你好 ;          你      收到发票是专票。 那么你的成本肯定是不含税的; 你售价也应该按照成本来做的  
2021-11-04
没有收到钱,咱也是正常确认收入挂在应收账款正常结转成本。
2024-01-15
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