借发出商品贷库存商品
销售货物,未开票,未收款,下个月好几个单子一起开票,账务处理怎么做
货物已销,但是未开具发票,发票下月才开出,请问账务怎么处理
当月货物已发,货款已收到,我们未开发票,次月开具发票,怎么做账务处理
老师,之前销售给客户的款未收到也未开票,然后找法院起诉了这个客户,现在法院把这个销售款转给公司部分,这个需要怎么做账务处理,需要做不开票收入吗?
我公司9月销售了货物,未开票,9月份报未开票收入交税,下月开发票,账务咋样处理了?
老师,这4500咋算的老师
你好,老师,非货币性交易与债务重组有什么区别?区别是不是在于,非货币性要确认收入,转成本,而债务重组不用?
海域使用权,建设用地使用权,这两个不是公家的吗?可以抵押?
农产品收购发票可以按含税金额进入原材料,而不计算抵扣进项税额吗
收购农产品发票可以不抵扣直接按含税金额计入原材料吗
老师,第五题答案是什么,多项选择题
老师您好,请问如果员工劳务报酬工资每个月都是8000,都按照20%扣除个税对吧,不会因为累积到一定数额会变成30%吧
融资时资金方扣除了手续费,本金100万,手续费1万,实际到账99万,这1万元的账务处理
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?这都会涉到退休的社保?
敏感性资产包含存货不
先收其中一单的货款呢
借银行存款 贷预收账款
这是标准的做法,要是每天都有好多这样的单子,后期太麻烦了,有没有比较省事的做法
这个还麻烦? 还有一个做收入 下个月开了发票冲收入 然后做收入的
这样的做法是不是这样的:借发出商品,贷库存商品,收款时借银行存款,贷预付账款,收到票时借预付账款,贷主营业务收入,贷销项税额
做收入那个是怎么做的呢?跟应付账款一样暂估吗?具体分录怎么做的呢?
第二个分录借银行贷预收账款 第三个借预收账款贷主营业务收入,应交税费
那个发出商品就不用再处理了吗?
确认了收入要结转成本 借主营业务成本贷发出商品