借发出商品贷库存商品

销售货物,未开票,未收款,下个月好几个单子一起开票,账务处理怎么做
货物已销,但是未开具发票,发票下月才开出,请问账务怎么处理
当月货物已发,货款已收到,我们未开发票,次月开具发票,怎么做账务处理
我公司9月销售了货物,未开票,9月份报未开票收入交税,下月开发票,账务咋样处理了?
本月已销售货物,本月未收到货款,下个月开发票,这笔业务如何做账?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
先收其中一单的货款呢
借银行存款 贷预收账款
这是标准的做法,要是每天都有好多这样的单子,后期太麻烦了,有没有比较省事的做法
这个还麻烦? 还有一个做收入 下个月开了发票冲收入 然后做收入的
这样的做法是不是这样的:借发出商品,贷库存商品,收款时借银行存款,贷预付账款,收到票时借预付账款,贷主营业务收入,贷销项税额
做收入那个是怎么做的呢?跟应付账款一样暂估吗?具体分录怎么做的呢?
第二个分录借银行贷预收账款 第三个借预收账款贷主营业务收入,应交税费
那个发出商品就不用再处理了吗?
确认了收入要结转成本 借主营业务成本贷发出商品