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支付给法人的款项,用途是劳务报酬,怎么做账呢

2020-08-31 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 11:28

你好,支付给法人的款项,用途是劳务报酬,账务处理是 借:管理费用 贷:银行存款等科目

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快账用户2514 追问 2020-08-31 11:41

直接放入管理费用-劳务费吗,不需要计提入应付职工薪酬里吗

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齐红老师 解答 2020-08-31 11:44

你好,如果不是工资薪金性质(用途是劳务报酬),不需要通过应付职工薪酬科目核算

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你好,支付给法人的款项,用途是劳务报酬,账务处理是 借:管理费用 贷:银行存款等科目
2020-08-31
借;费用或成本 贷:银行存款 应交税费-个税 需要申报个税。在劳务报酬板块中
2020-09-15
您好, 正常做分录,只是不能抵税,汇算清缴调增就可以
2023-08-08
你好 借管理费用-劳务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 记得代扣代缴个税。 汇算调整
2020-09-27
您好,正常入账 只是不能税前扣除
2022-08-01
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