同学你好,是什么原因转款呢;

从公户转到私户一笔钱怎么做分录
老板从公司私卡账户转入公司对公账户一笔钱,备注是投资入账,这笔私卡转出的钱怎么做账呢
请问,老板从公司私卡账户转入公司对公账户一笔钱,备注是投资入账,这笔私卡转出的钱怎么做账呢
从对公账户对私转账一笔管理费怎么做会计分录
你好,老师,个体工商户查账征收,法人从公户把钱转到私户,我该怎么做分录?
先进制造业是高新技术企业的制造业吗
财管单选 2024预测销售量3750、实际销量4000,平滑指数也0.4,若平滑指数不变,则2025年预测销售量为多少
老师,对公司兼职销售人员社保补助计啥科目合理,以前他预支了采购款都计了其他应付,还计这科目吗
之前两家公司的内账合并在一个账套里面,现在想把他们分开两个账套,数据如何转移
8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?
老师,这里我是不是可以理解为 企业不管是生产还是外购 只要没有销售环节,就不允许抵扣进项 您看我理解的对不?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
请朴老师解答,请问老师,第三小问,我认为 借:银行存款100 贷:应交税费 借:应交税费 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一未分配利润
24年12月2号签合同,合同约定货物于25年3月底之前发货完毕,25年1至3月陆续发货,购买方没有要求开发票,销售方应该在什么时候确认收入?
老师发票加盖公章还要开通会员的呀
我也是刚刚来的不清楚呢,是转给老板了
同学你好;需要问下老板是什么原因转款,可以先挂在其他应收款 借,其他应收款 贷,银行存款
我看银行回执摘要写着工资奖金
同学你好 如果是这样,您先看下账上应付职工薪酬有贷方余额么,如果有,分录 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
之前没有建账我来了才建账的
之前没有建账我来了才建账的
同学你好 如果是这样 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
有点不对转了60万呢,都做成按薪酬也不好吧,我是内账
有点不对转了60万呢,都做成按薪酬也不好吧,我是内账
同学你好,银行回执上不是工资么;那是说这笔款项不是真正的工资;如果不是工资,是挂往来的 借,其他应收款 贷,银行存款
工资也太高了吧!我是挂往来的,其他应收款
工资也太高了吧!我是挂往来的,其他应收款,
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工资也太高了吧!我是挂往来的,其他应收款,
工资也太高了吧!我是挂往来的,其他应收款,
同学你好,可以挂往来,计入其他应收款