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请问外经证核销的时候,把异地预交的税款报错了,核销的税款比实际的少了几百块,公司不再去异地调整这些税费,那这几百块钱就不能抵减,少的是所得税和印花,我这边账务上要怎么调整

2020-08-31 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 17:49

同学你好, 你按照核销的金额做账就行了哦

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快账用户2688 追问 2020-08-31 17:59

那之前已经入账的要调账是吗

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齐红老师 解答 2020-08-31 18:06

对的,需要调账的哦

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同学你好, 你按照核销的金额做账就行了哦
2020-08-31
你好,同学 进项、销项在一般纳税人申报表上是不区分的。 您可以在做账时,做标注就可以。
2022-06-27
1.是的 2.你们垫付要挂其他应收款 3.开票金额为基数,预缴增值税附加税所得税个税 借应交税费-应交增值税-已交税费/所得税/个税/附加税 贷银行存款 填写在预缴栏就可以了
2020-08-12
你好;    那你合同要修改; 同时去修改外经证数据的 ; 不然到时 会少报税的  
2022-12-21
你好,8月申报了未开票收入,9月如果开票了可以冲红未开票收入的,作废的发票做了收入,就相当于做了未开票收入一样的
2020-09-13
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