你好 应付职工薪酬贷方为负数,说明就是借方正数,表示多支付了,或者支付了没有做计提分录; 你去看看你7月的那个分录怎么做的。 金额之间有差异的。
老师好,公积金贷方负数,代表什么啊?是计提多了吗?
老师,固定资产在借方是代表公司有这么多资产吧?累计折旧在贷方是代表已经计提了这么多折旧了是吗?
老师好!应交税费期末贷方有负数余额是代表什么呢
老师,制造费用贷方负数是多计提了吗?
老师,你好!孕妇职工薪酬在贷方是负数代表什么呢?
@董老师,继续讨论哈,谢谢~
老师,企业所得税年度申报表残疾人优惠在哪张表填写?
货物发票的进项能抵扣服务费税点吗?
你好老师申报年度残疾人就业保障金报表,公司就一个人,不是残疾人,那这个怎么申报,还是要填写是吗
个税申报不小心超了30人,出了个残保金申报表,我能通过修改个税申报表避免交残保金么?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
订单品名是SMD IC,翻译成中文开发票可以是贴片 IC吗
支出很大,收入很小,税务报表怎么报才对,其他应付款挂账10万,主营业务收入才1万,怎么看起来报表不正常?这合理吗?
老师,我是一个中间商,我从客户那里拿到10万收入,然后我再把这个业务给下家坐,成本9万,我赚1万,这个9月成本是个人提供的服务,没有发票,不申报个税,有什么办法能税前扣除吗?给税局提供证明材料啥的可以啊
如果7月计提了6840,也支付了6840,还是图片上的余额,就说明7月之前有问题,是吗
如果7月计提了6840,也支付了6840,还是图片上的余额,就说明7月之前有问题,是吗
你好 是的 但是我看你们上面期初是平的。 您是7月发生了业务产生的差异 。 你要去看7月的业务
我们公积金是当月交当月,工资是次月发上月,我是7月份由手工帐改电脑账,是不是期初不应该是平的?怎么做完这月,应付职工薪酬不是我该发的数啊?
你好 是的期初应该会有余额的 。 那你就去核对期初数据哈
前任会计说,计提多少交多少,和我说没有余额,但我看他是当月计提,次月交的,我们应该是当月交当月,我都糊涂了,应该怎么改啊?
你好 社保是正常是当月申报当月的。 缴纳是看当地情况。 一般是当月缴纳当月的 。 你不用去看前任是怎么做账的。 你去检查你们社保缴费明细表 和你们做账的情况。 看具体是什么原因导致的。
社保没错
你好 没错就正常做就行了。 你上面有公积金余额的去查原因 。
明天截图看吧,这样和您说,我也说不清楚
明天截图看吧,这样和您说,我也说不清楚
你好 你自己可以先去查什么原因 。
好的,谢谢
好的 希望能帮到你